Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14654
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1012/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 447,72 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1041/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Sk s.r.o. | 35683813 | 8 925,00 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1042/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 259,04 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1043/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 114,84 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1044/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 122,39 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1045/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 378,94 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1046/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 81,20 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1047/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 63,78 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
1048/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 57,28 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
42874 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.06.2017 | 01.04.2017 | 31.03.2020 | 01.06.2017 | 43 | Zmluva | ||||
*9596 | Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.06.2017 | 01.06.2017 | 30.09.2017 | 01.06.2017 | 43 | Zmluva | ||||
200/2017 | maľby, nátery, opravy povrchov, kuchyňa . objekt MŠ, Spartakovska 10, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 2 785,19 € | 01.06.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
198/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 01.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
199/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 01.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
201 | Objednávka na opravu a údržbu - maliarske a natieračské práce v byte č. 46/F, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 15.05.2017 . Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 1 327,02 € | 01.06.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
1016/2017 | dezinsekcia mravcov a deratizácia v objekte MŠ, Spartakovska 10, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 380,40 € | 31.05.2017 | Faktúra | |||||||
912*9557 | Faktúra za opravu a údržbu kopilitov blok A1, A2, A3 a B v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe verejného obstarávania. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 36259888 | 39 840,00 € | 31.05.2017 | Faktúra | ||||||
1039/2017 | mesačná zálohová platba za SV, máj 2017, Objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 541,32 € | 31.05.2017 | Faktúra | |||||||
1040/2017 | mesačná zálohová platba na TUV, máj 2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 896,51 € | 31.05.2017 | Faktúra | |||||||
1008/2017 | Oprava vozidla C.Jumpy TT 073FU | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 30.05.2017 | Faktúra |