Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15817
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 10,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
88/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 12,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
89/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 58,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
90/2018*11294 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 49,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
91/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 36,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
92/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Beethovenova 24, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 113,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
93/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 173,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
94/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Dedinská 10, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 37,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
95/2018*11299 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 86,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
96/2018*11300 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 12,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
97/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 33,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
98/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 36,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
99/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 681,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
100/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 8 048,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
101/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 545,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
52/2018 | vyuctovacia faktura za plyn, objekty podla rozpisu, obdobie rok 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 35815256 | -42 907,61 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
43191 | Kastrol | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 49,90 € | 15.01.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
Dodatok č.1*11259 | Energie2, a.s. - Dodatok č.1 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 0,00 € | 15.01.2018 | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 15.01.2018 | 51 | Zmluva | ||
z201765893_z-2-2018 | Objednávka na opravu úniku chladiacej kvapaliny a výmenu vonkajších a vnútorných manžiet na služobnom motorovom vozidle Citroen Jumper. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol. s r. o. | 113,28 € | 15.01.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
43221 | Oprava vnútorného oplotenia v areáli objektu V Jame 3, Trnava a osadenie parkovacích dorazov pre auto, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 1 416,42 € | 12.01.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka |