Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16596

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F/1081/2025 Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 300,10 € 05.08.2025 06.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1083/25 Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 7/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 139,77 € 05.08.2025 07.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1084/25 Revázia EZS v objektoch na ulici Vl. Clementisa 51 a V jame 3 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 LEDAR, s.r.o. 50867806 617,46 € 05.08.2025 07.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1080/25 Faktúra za telefónne hovory - za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 v MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 07.12.2020 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Iné 679,23 € 04.08.2025 05.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
O/269/25 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 8,05 € 04.08.2025 05.08.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
O/270/25 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 8,05 € 04.08.2025 05.08.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
O/271/25 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 8,05 € 04.08.2025 05.08.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
F/1076/25 Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci August 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 165,30 € 04.08.2025 05.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1079/25 Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Júl 2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,33 € 04.08.2025 05.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
O/272/25 Objednávame opravu stropov a omietok v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne august 2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o 36266027 Iné 6 106,48 € 04.08.2025 05.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
F/1073/2025 Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. Objekt Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 Iné 173,82 € 04.08.2025 06.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1074/2025 Faktúra za opravu / výmenu rozbitého skla na plastových balkónových dverách na 2. poschodí v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. 36251372 Iné 190,00 € 04.08.2025 06.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa§ 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi z dňa 5.8.2025 ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa§ 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi z dňa 5.8.2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Čeman Milan 17702178 132 762,00 € 04.08.2025 05.08.2025 05.08.2025 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Zmluva
F/1047/2025 Faktúra za opravu a servis 2 osobných výťahov v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 Iné 94,90 € 01.08.2025 01.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1046/2025 Faktúra za opravu plastových balkónových dverí a troch okien v byte č. 48 / F, v objekte Veterná 18, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. 36251372 Iné 256,00 € 01.08.2025 01.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/1048/2025 Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 7/2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. 36237922 7 889,34 € 01.08.2025 01.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1049/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci August 2025 pre 15 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 18 803,08 € 01.08.2025 01.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1050/25 Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci August 2025 pre 23 odberných miest. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 761,96 € 01.08.2025 01.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/1051/25 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 8/2025. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 371,46 € 01.08.2025 04.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
O/267/2025 Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 Iné 300,10 € 01.08.2025 04.08.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka