Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14610
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/523/24 | Webinár 25.4.2024-Riziká a rizikové plány | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SocioForum o.z. | 42263000 | Iné | 60,00 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/505/24 | Elektro - material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | Iné | 243,24 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/518/24 | Autobusová doprava DC Senior | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 342,49 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/519/24 | Autobusová doprava - DC 1.Hlavná 8 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 301,64 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/520/24 | Autobusová doprava - DC Beethovenova 20 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 535,78 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/521/24 | Autobusová doprava - DC Limbová 11 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 373,69 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/521/24 | Autobusová doprava - DC Beethovenova 20 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | Iné | 373,69 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/504/24 | Odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 975,78 € | 18.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
O/121/24 | Železiarsky tovar | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec -Domáce potreby | 30730937 | Iné | 284,00 € | 18.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
O/128/24 | stôl ELLA- personálne oddelenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Geis SK s.r.o. | 31324428 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 259,99 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
F/500/24 | oprava a čistenie konvektomatu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JAZ servis | 33550492 | Stavebné práce, opravárenské práce | 542,76 € | 17.04.2024 | 18.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/501/24 | Ročné vyúčtovanie za dodávku tepla v roku 2023. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -32 455,24 € | 17.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
F/502/24 | Dohľad kotolní za mesiac Marec 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 100,44 € | 17.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
F/503/24 | Dodávka vody za prvý štvrťrok 2024 do objektu na ulici Coburgova 31, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 0,00 € | 17.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
F/498/24 | Faktúra za spotrebu energií v DC na Kopánke. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 111,64 € | 16.04.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
F/499/2024 | Oprava / servis výťahu OT 1000 v I. časti objektu Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 34,40 € | 16.04.2024 | 18.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/497/24 | Servis výťahu v 2/4 roka 2024 v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 148,89 € | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
O/115/24 | Dezinfekcia kuchyne-Vl.Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 170,40 € | 15.04.2024 | 16.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
O/116/24 | Čistenie- kuchyne- ZOS,Vl.Cementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 552,00 € | 15.04.2024 | 16.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
F/482/24 | potraviny-Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol. s r.o. | 36235334 | Iné | 186,70 € | 12.04.2024 | 15.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |