Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 209,43 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 792/2017 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o | 46549625 | 41,60 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 797/2017 | faktura 797 zverejnená 25.4..2017 chrien.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 77,16 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 798/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 41,88 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 794/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 37,44 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 795/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 186,96 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 796/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 61,44 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 793/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 37,44 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 775/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 162,89 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 774/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VO | 10842098 | 230,88 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 776/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 312,67 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 777/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 176,28 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 778/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 169,56 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 766/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 110,08 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 773/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VO | 10842098 | 46,14 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 772/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 33,52 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 771/2017 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT ,s.r.o. | 45310106 | 59,75 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 779/2017 | Kuchynská linka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stolárstvo - Milan Mesíček | 35401451 | 452,00 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 765/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 71,78 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 767/2017 | Dobropis - preplatok za odber tepla v roku 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | -7 614,68 € | 21.04.2017 | Faktúra |