Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14665
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1495/2016 | oprava výťahu LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava, august 2016, zmluva z 31.8.2006. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 26,60 € | 06.09.2016 | Faktúra | |||||||
1496/2016 | mazanie a odborné prehliadky výťahov v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, august 2016, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 626,16 € | 06.09.2016 | Faktúra | |||||||
1497/2016 | zabezpečenie strážnej služby na objekte MP, Starohájska 2, Trnava, august 2016. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 06.09.2016 | Faktúra | |||||||
1490/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o. | 36235334 | 206,39 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
1491/2016 | Poplatky za IT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. ,T | 44102771 | 28,80 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
1492/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 87,00 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
1493/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 59,46 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
1498/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 259,85 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
1502/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 335,50 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
1503/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 305,89 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
1501/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 469,96 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
1499/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31419143 | 73,03 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
1500/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 75,79 € | 06.09.2016 | Faktúra | ||||||
292/2016 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 4 693,14 € | 06.09.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
293/2016 | Radiator liatinový | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade | 161,60 € | 06.09.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
291/2016 | Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 36,10 € | 05.09.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
Kúpna zmluva č. Z | Kúpna zmluva č. Z201623433_Z Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.09.2016 | 05.09.2016 | 47 | Zmluva | ||||||
1470 / 2016 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 972,48 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
1471/2016 | Faktúra za za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 160,80 € | 05.09.2016 | Faktúra | ||||||
1472/2016 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 405,99 € | 05.09.2016 | Faktúra |