Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 798,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| Z20185656_Z | Zmluva o poskytovaní služieb (Insekta DDD) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 0,00 € | 13.02.2018 | 15.02.2018 | 14.02.2019 | 13.02.2018 | 43 | Zmluva | ||
| 36/2018 | Potreby pre domácnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 178,19 € | 12.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 35/2018 | Tácka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibot Varga TSV | 102,00 € | 12.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 37/2018 | periodické kontroly a odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov v zmysle vyhl. MV SR č.719/2002 Z.z. a č 699/2004 Z.z. v roku 2018 na objekty v rozpise, cena max. do 2624,50 eur bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 22693122 | 2 624,50 € | 12.02.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 299/2018 | Inšatlat.potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 1,10 € | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 300/2018 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV | 32627211 | 536,80 € | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 288/2018*11481 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31328695 | 195,42 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 287/2018 | Paušal | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 290/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 203,99 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 292/2018 | Randlik | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 30730937 | 49,90 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 291/2018 | Elektor-materiaál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír KOPÚN | 11746106 | 1 088,03 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 288/2018*11486 | Poplatky za telekomunikačné služby, obdobie 1/2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 820,36 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 293/2018 | Kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komína, sopúcha, dymovodov, objekt Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 47085983 | 40,00 € | 09.02.2018 | Faktúra | |||||||
| 294/2018 | Vodné a stočné za mesiac 1/2018, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 4,80 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 295/2018 | Poplatok za elektrickú energiu za mesiac 1/2018 v KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 25,50 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 296/2018 | Poplatok za teplo za mesiac 1/2018 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 249,40 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 297/2018 | Odber tepla a TÚV podľa objektov za mesiac 1/2018,podľa zmluvy z 24.7.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 40 366,10 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 298/2018 | Dodávka tepla v objekte V Jame 3, Trnava, za mesiac 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 36246034 | 695,95 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 34/2018 | Oprava elektronického zabezpečovacieho systému SATEL, materiál, montáž, nastavenie, PC mATX, Windows 10, inštalácia a konfigurácia programu k bezpeč. systému v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36703176 | 998,50 € | 08.02.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka |