Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16565
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200/2017 | dodávka žalúzií a fólií, objekt Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | 1 700,00 € | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
19-15-2017 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 22.12.2017 | 25.12.2017 | 31.12.2020 | 22.12.2017 | 43 | Zmluva | ||||
13-009-2017 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 22.12.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 43 | Zmluva | |||||
13-010-2017 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 22.12.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 43 | Zmluva | |||||
328/2017 | Zmluva o nájme č.328 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 22.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | 51 | Zmluva | |||||
13-011-2017 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 21.12.2017 | 22.12.2017 | 21.12.2017 | 43 | Zmluva | |||||
467/2017 | Dodávka a montáž žalúzií a fólií na okná v Zdravotnom stredisku Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 1 700,00 € | 21.12.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
253/2017 | faktura 253 zverejnená 21.12.2017 sss.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 17639760 | 28,80 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
254/2017*11135 | Prenajom jedalne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 17639760 | 28,80 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
2185/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 587,15 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
2184/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 026,20 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
2182/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 823,90 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
2181/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 32,56 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
2186/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 37,18 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
2187/2017 | Občerstvenie pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 365,93 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
2188/2017 | Občerstvenie pre DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 139,88 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
2189/2017 | Občerstvenie pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 201,91 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
2169/2017 | Občersvenie pre DC Clementisa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 303,00 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
2170/2017 | Občerstvenie pre DC Limbova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 239,76 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
2171/2017 | Občerstvenie pre DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 760,00 € | 20.12.2017 | Faktúra |