Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14626
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253/2018 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA V.D. | 31434193 | 78,05 € | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
255/2018 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 84,72 € | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
254/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 86,58 € | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
197/2018 | Prenájom | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolícka Jednota Slovenska OC | 699349071 | 300,00 € | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
215/2018 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP za mesiac 2/2018, zmluva z 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 302,00 € | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
214/2018 | Zabezpečenie funkcie dozoru Pracovnej zdravotnej služby za obdobie 1/2018, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL Peter | 34947396 | 80,00 € | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
Z20183994_Z | Kúpna zmluva | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 0,00 € | 02.02.2018 | 16.02.2018 | 28.02.2019 | 02.02.2018 | 51 | Zmluva | ||
9106434083 | Zmluva o dodávke plynu V jame 3 2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 0,00 € | 01.02.2018 | 01.02.2018 | 01.02.2018 | 56 | Zmluva | |||
186/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 329,11 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
185/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 271,43 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
192/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 994,39 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
193/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 1 341,30 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
184/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 44,40 € | 01.02.2018 | Faktúra | |||||||
183/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 157,38 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
181/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 335,86 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
182/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 238,68 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
191/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 159,78 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
190/2018*11415 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 15,77 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
189/2018 | Drevo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Holz Pro s.r.o. | 46939784 | 183,11 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
188/2018 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA V.D. | 31434193 | 702,23 € | 01.02.2018 | Faktúra |