Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287/2016 | oprava podlahy keramických soklíkov, MP, detská časť, Starohájska 2, Trnava. Suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 4 773,23 € | 31.08.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 289/2016 | vertikálne žalúzie, V jame 3, Trnava, 1. posch. Suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 2 569,36 € | 31.08.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 288/2016 | výmena vodomerov SV, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 9 987,55 € | 31.08.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 290/2016 | oprava strechy na objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 9 118,09 € | 31.08.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 283 / 2016 | Objednávka na tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 43,40 € | 31.08.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 284 / 2016 | Objednávka na stravné lístky podľa zmluvy. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko, spol. s r.o. | 7 755,00 € | 31.08.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 285 / 2016 | Objednávka na tovar podľa cenovej ponuky. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mario Malatinsky - Riko | 33,00 € | 31.08.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 286/2016 | oprava fasády, vonkajších stien a výškové práce na vonkajších stenách budovy, opravy poškodených častí fasády. Suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Domall, spol. s r.o. | 4 015,81 € | 30.08.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 282/2016 | Potreby pre ZOS Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec DP | 20,60 € | 26.08.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 281/2016 | Potreby pre ZOS hos. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec DP | 52,60 € | 26.08.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 280/2016 | Zámočnicke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec DP | 260,35 € | 26.08.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 279/2016 | Preprava osôbb DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 26.08.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1439/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 460,25 € | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1444/2016 | Vernostna licencia ESET Endpoint | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ESET spol.s.r.o | 3133532 | 540,00 € | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1440/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 199,14 € | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1438/2016 | Poštové poukážky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIKO , | 33220158 | 90,00 € | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1442/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 94,40 € | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1443/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 237,64 € | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1441/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 3 124,70 € | 26.08.2016 | Faktúra | ||||||
| 1436/2016 | Preptava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 654,60 € | 25.08.2016 | Faktúra |