Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka, Jaderná 6964/5, 91701 Trnava, Slovenská republika | 47711876 | 36,00 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 662/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,20 € | 12.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 671/2017 | Derratizácia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o | 45942986 | 72,00 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 672/2017 | Deratizácia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o | 46942986 | 55,00 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 670/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 285,04 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 669/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 236,90 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 668/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 57,36 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 666/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 0,00 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 667/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 61,02 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 663/2017 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o | 44102771 | 234,25 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 665/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 100,24 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 673/2017 | Dezinsekcia nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 89,00 € | 12.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 679/2017 | Elektroinštalačné práce na sociálnych zariadeniach v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EL MONT - Dušan Kráľovič | 1 957,96 € | 12.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 664/2017 | Faktúra za pristavenie/ odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 184,38 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 129/2017 | Doprava pre DC Hlavnaá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár-autobusová doprava | 1,80 € | 12.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 128/2017 | Doprava pre DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár-autobusová doprava | 1,80 € | 12.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 132/2017 | stojany na bicykle, 1 ks - počet miest 5, ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B partner s.r.o. Doma je doma | 117,60 € | 12.04.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 130/2017 | Davkovač ,mydlo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o | 76,00 € | 12.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1318/2017 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 44,29 € | 12.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 655/2017 | čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, blok C, 2. poschodie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 131,77 € | 11.04.2017 | Faktúra |