Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/2017 | dezinsekcia nežiadúceho hmyzu, átrium ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 89,00 € | 04.04.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 117/2017 | Objednávka v zhode s vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a na základe cenovej ponuky z dňa 13.03.2017 na opakované úradné skúšky výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. Termín: December 2017 Uvedená cena je bez DPH ! | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 1 138,96 € | 04.04.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 118/2017 | Objednávka v zhode s vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a na základe cenovej ponuky z dňa 13.03.2017 na vykonanie trojročných úradných skúšok výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. Termín: December 2017 Uvedená cena je | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 590,63 € | 04.04.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 599/2017 | Odber zemného plynu za obdobie 4/2017, podľa jednotlivých objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8 473,00 € | 04.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 582/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 452,46 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 550/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 57,48 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 556/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 269,81 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 580/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 935,63 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 581/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 163,20 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 553/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 248,64 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 552/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 151,56 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 551/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 288,37 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 554/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 216,00 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 555/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 216,00 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 549/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 52,26 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 560/2017 | Drez | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 233,90 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 557/2017 | Termosky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 72,60 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 539/2017*9008 | Ubytovanie RS Potravinaár | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RS Potravinár | 35871890 | 381,80 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 558/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 146,00 € | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 579/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | 12,66 € | 03.04.2017 | Faktúra |