Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14665
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1658/2016 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu, september 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 30.09.2016 | Faktúra | |||||||
*7579 | DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podl'a § 51 zák. č. 40/1964 Zb. ObČian sky zákonník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.09.2016 | 30.09.2016 | 47 | Zmluva | ||||||
*7580 | Kolektívna zmluva na rok 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.09.2016 | 30.09.2016 | 51 | Zmluva | ||||||
333/2016 | Na základe cenovej ponuky z dňa 20.04.2016 : Vyčistenie priestorov objektu Coburgova 24 Trnava. Termín: do 30.10.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 6 766,65 € | 30.09.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
334/2016 | Na základe cenovej ponuky z dňa 22.04.2016 : Búracie práce, vyčistenie priestorov objektu a stavebné úpravy po búracích prácach v objekte Coburgova 26-28 Trnava. Termín: do 30.10.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 12 658,22 € | 30.09.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
335/2016 | oprava nástenných hadicových zariadení, výmena zastaralých, poškodených a nefunkčných hydrantových ventilov, MP, Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 4 997,94 € | 30.09.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
322/2016*7445 | Žalúzie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NETA s.r.o | 1 370,24 € | 29.09.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
776/2016 | zmluva o dodávke a odbere tepla - časť C | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 0,00 € | 29.09.2016 | 29.09.2016 | 51 | Zmluva | |||||
1647/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ttarchema VD | 31434193 | 296,52 € | 29.09.2016 | Faktúra | ||||||
1648/2016 | Podbradník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik | 3674 | 72,00 € | 29.09.2016 | Faktúra | ||||||
1650/2016 | čistenie kanalizačného potrubia, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 138,05 € | 29.09.2016 | Faktúra | |||||||
1629/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 8,16 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1628/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 1,94 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1631/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 3,28 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1630/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 67,87 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1633/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 5,80 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1632/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 25,97 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1635/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 15,65 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1634/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 22,99 € | 28.09.2016 | Faktúra | ||||||
1636/2016 | Vyúčtovanie hovorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 3,25 € | 28.09.2016 | Faktúra |