Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 22,33 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
1900/2017 | Potarviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 273,93 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
1895/2017 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL sr.o. | 36235334 | 2 804,73 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
1896/2017 | Odsavač pár | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektromax | 34424661 | 69,00 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
1904/2017 | Televizory orava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektromax | 34424661 | 1 271,95 € | 09.11.2017 | Faktúra | ||||||
1889/2017 | Paušálny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 08.11.2017 | Faktúra | ||||||
1888/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 228,64 € | 08.11.2017 | Faktúra | ||||||
1890/2017 | pHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 289,26 € | 08.11.2017 | Faktúra | ||||||
1894/2017 | odber tepla na objekty v rozpise, za obdobie 10/2017, zmluva z 24.07.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 35 807,23 € | 08.11.2017 | Faktúra | ||||||
391/2017 | Odsávač par | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektromax | 69,00 € | 08.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
387/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 1,80 € | 07.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
385/2017 | Oprava oplotenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovíč El MONT | 12 960,00 € | 07.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
389/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 1,80 € | 07.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
388/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 1,80 € | 07.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
390/2017 | Ročný servis Aisin Toyota GHPE1-25HP, objekt Dom smútku, Kamenná cesta č.1 a 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. | 36226904 | 932,43 € | 07.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
11-19-2017 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 07.11.2017 | 43 | Zmluva | |||||
11-18-2017 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 07.11.2017 | 43 | Zmluva | |||||
1884/2017 | Spracovanie PD situácie objektu Coburgova 27, Trnava na nocľaháreň, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FIRE KOMFORT s.r.o. | 44501528 | 90,00 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
1883/2017 | Drevo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HOLZ PRO s.r.o. | 4693784 | 250,26 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
1877/2017 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Biomarina - biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 07.11.2017 | Faktúra |