Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14626
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43/2018 | žinka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 14,40 € | 19.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
42/2018 | Uteráky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 180,00 € | 19.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
40/2018 | Oprava sociálnych zariadení v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, Blok B, 3., 2., 1., poschodie a prízemie, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA-Ing. Jozef Matúš | 32570261 | 39 654,63 € | 16.02.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
Zmluva č. 1053-T/20 | Žos bezpečnosť 1, s.r.o. zmluva č. 1053-t -2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o. | 36703176 | 0,00 € | 15.02.2018 | 15.02.2018 | 15.02.2018 | 54 | Zmluva | |||
369/2018 | tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 129,20 € | 15.02.2018 | Faktúra | ||||||
368/2018 | faktura 368 zverejnená 15.2.2018 slovnaft.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31328695 | 410,31 € | 15.02.2018 | Faktúra | ||||||
366/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 166,33 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
358/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 10,19 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
361/2018 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 66,24 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
360/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 45,80 € | 14.02.2018 | Faktúra | |||||||
359/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 3409951 | 29,73 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
365/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 372,12 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
364/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 522,29 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
363/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 105,00 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
362/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 143,95 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
357/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 358,67 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
356/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 10,50 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
355/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 172,43 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
354/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 182,73 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
353/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 324,80 € | 14.02.2018 | Faktúra |