Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673/2017 | Dezinsekcia nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 89,00 € | 12.04.2017 | Faktúra | |||||||
679/2017 | Elektroinštalačné práce na sociálnych zariadeniach v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EL MONT - Dušan Kráľovič | 1 957,96 € | 12.04.2017 | Faktúra | |||||||
664/2017 | Faktúra za pristavenie/ odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 184,38 € | 12.04.2017 | Faktúra | ||||||
129/2017 | Doprava pre DC Hlavnaá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár-autobusová doprava | 1,80 € | 12.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
128/2017 | Doprava pre DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár-autobusová doprava | 1,80 € | 12.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
132/2017 | stojany na bicykle, 1 ks - počet miest 5, ZS, Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B partner s.r.o. Doma je doma | 117,60 € | 12.04.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
130/2017 | Davkovač ,mydlo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o | 76,00 € | 12.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
1318/2017 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 44,29 € | 12.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
655/2017 | čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, blok C, 2. poschodie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 131,77 € | 11.04.2017 | Faktúra | |||||||
656/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -2,65 € | 11.04.2017 | Faktúra | |||||||
657/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -3,17 € | 11.04.2017 | Faktúra | |||||||
658/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2017, objekt V. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -2,17 € | 11.04.2017 | Faktúra | |||||||
643/2017 | Odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava za mesiac 3/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 216,00 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
644/2017 | Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, dielenská oprava dekodéra a karty na kabíne výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 209,50 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
645/2017 | Premeranie bezpečnost. a riadiacich obvodov, oprava dvernej uzávierky na prízemí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 26,60 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
646/2017 | Faktúra za dodávku tepla za obdobie 3/2017, objekt V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 508,03 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
647/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -9,85 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
648/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -115,04 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
649/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -5,29 € | 10.04.2017 | Faktúra | |||||||
650/2017 | Vyúčtovanie za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 1/2017 v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,01 € | 10.04.2017 | Faktúra |