Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14626
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
745/2018 | Farby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COLORLAK s.r.o. | 36254487 | 434,51 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
746/2018 | Smetie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 1,66 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
750/2018 | Insatlačný material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 626,87 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
751/2018 | pHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 414,07 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
760/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 340999517 | 27,43 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
759/2018 | zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 43555811 | 45,20 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
756/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia a.s. | 36283576 | 137,87 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
755/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia a.s. | 36283576 | 7,69 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
754/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 95,58 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
753/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 10,50 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
757/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 283,31 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
752/2018 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 318,72 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
764/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, v objektoch podľa rozpisu, za obdobie od 01.01.2018 do 31.03.2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 673,49 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
768/2018 | Faktúra za prevedenie dezinsekcie nežiadúceho hmyzu, v objekte Zdravotného strediska Mozartova 3, Trnava, v termíne 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 205,19 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
740/2018 | Výmena pneu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 205,80 € | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
739/2018 | Výmena pneu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 344,52 € | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
736/2018 | Daňové poradenstvo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Miroslav Mauer | 30373182 | 120,00 € | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
742/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 207,11 € | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
741/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 589,46 € | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
743/2018 | Preskolenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 190,00 € | 13.04.2018 | Faktúra |