Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14626

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
745/2018 Farby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COLORLAK s.r.o. 36254487 434,51 € 16.04.2018 Faktúra
746/2018 Smetie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 1,66 € 16.04.2018 Faktúra
750/2018 Insatlačný material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47400072 626,87 € 16.04.2018 Faktúra
751/2018 pHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 414,07 € 16.04.2018 Faktúra
760/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 340999517 27,43 € 16.04.2018 Faktúra
759/2018 zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 43555811 45,20 € 16.04.2018 Faktúra
756/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Penam Slovakia a.s. 36283576 137,87 € 16.04.2018 Faktúra
755/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Penam Slovakia a.s. 36283576 7,69 € 16.04.2018 Faktúra
754/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 95,58 € 16.04.2018 Faktúra
753/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 10,50 € 16.04.2018 Faktúra
757/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 283,31 € 16.04.2018 Faktúra
752/2018 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 318,72 € 16.04.2018 Faktúra
764/2018 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, v objektoch podľa rozpisu, za obdobie od 01.01.2018 do 31.03.2018 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 673,49 € 16.04.2018 Faktúra
768/2018 Faktúra za prevedenie dezinsekcie nežiadúceho hmyzu, v objekte Zdravotného strediska Mozartova 3, Trnava, v termíne 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 205,19 € 16.04.2018 Faktúra
740/2018 Výmena pneu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 205,80 € 13.04.2018 Faktúra
739/2018 Výmena pneu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 344,52 € 13.04.2018 Faktúra
736/2018 Daňové poradenstvo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Miroslav Mauer 30373182 120,00 € 13.04.2018 Faktúra
742/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 207,11 € 13.04.2018 Faktúra
741/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 589,46 € 13.04.2018 Faktúra
743/2018 Preskolenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Luboš Masarovič - KASKY 30373565 190,00 € 13.04.2018 Faktúra