Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14609
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/1320/24 | TV UPC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Braoadband Slovakia s.r.o. | 35971967 | Iné | 152,40 € | 07.10.2024 | 08.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1322/24 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia s.r.o. | SK2120131651 | Iné | 1 375,06 € | 07.10.2024 | 08.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1316/2024 | Dezinsekcia postrekom a vydymením proti plošticiam v objekte Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 347,34 € | 04.10.2024 | 10.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1314/2024 | Oprava a údržba STA v objekte Malometrážne byty, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Iné | 313,80 € | 04.10.2024 | 10.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
O/313/24 | Objednávame opravu elektroinštalácie v nebytových priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne 10/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 164,00 € | 04.10.2024 | 09.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | |||
F/1319/24 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 09/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 136,36 € | 04.10.2024 | 07.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1317/24 | Faktúra za poskytovanie telekomunikačných služieb v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 01.09.2024-30.09.2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 714,67 € | 04.10.2024 | 07.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1315/4 | Paušlny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group | 35752831 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 285,64 € | 04.10.2024 | 07.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1312/24 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | Iné | 929,46 € | 03.10.2024 | 07.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
O/310/24 | Oprava plotu ZOS Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o | 36266027 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 602,45 € | 03.10.2024 | 07.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
F/1313/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie september 2024 v objekte V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 17,88 € | 03.10.2024 | 04.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1311/24 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac september 2024 prostredníctvom elektronického systému | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 97,20 € | 03.10.2024 | 04.10.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
O/308/24 | Kuchynská linka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBI Slovakia s.r.o. | SK2120131651 | Iné | 1 375,06 € | 03.10.2024 | 03.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
O/307/24 | Školenie vodičov služobných vozidiel | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | Iné | 2 123,52 € | 03.10.2024 | 03.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | ||
F/1310/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 74,28 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1298/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 702,29 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1294/24 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 437,96 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1292/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 33,06 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1293/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 33,06 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/1295/24 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | Iné | 31,66 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |