Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/979/25 | Vodné, stočné a zrážky za 2/4 roka 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 9 914,03 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/980/25 | Vodné a stočné za druhý kvartál roka 2025 pre objekt na ulici Dedinská 9 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 53,89 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/981/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Jún 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -5 061,77 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/982/25 | Základný servis výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájsk 2 Trnava za 3/4 roka 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 153,03 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/985/25 | Školenie a konzultácie v rámci programu DOMUS. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 275,18 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/986/25 | Refundácia nákladov spojených s predmetom výpožičky v KD Kopánka za mesiac 6/2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | 29,15 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/972/2025 | Oprava a servis osobných výťahov OT 1000 a OT 320 v I. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 76,80 € | 14.07.2025 | 18.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/983/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 2 079,23 € | 14.07.2025 | 18.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/984/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 2 034,85 € | 14.07.2025 | 18.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/230/2025 | Objednávka na odstránenie havarijného stavu - výmenu a napojenie kanalizačného potrubia v suteréne a v miestnosti č. 1, v objekte MU Coburgova, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 2 110,00 € | 11.07.2025 | 11.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/235/2025 | Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v celom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 2 078,21 € | 11.07.2025 | 11.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/233/25 | Chranič matracov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 625,20 € | 11.07.2025 | 11.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/236/2025 | Objednávka na dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v celom objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 2 079,23 € | 11.07.2025 | 11.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/970/2025 | Faktúra za čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni (mužská časť), objekt Coburgova 27 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 248,46 € | 11.07.2025 | 11.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/238/25 | Čistenie kanalizácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie ZSK s.r.o | 51902877 | 147,60 € | 11.07.2025 | 17.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/237/25 | Dezinfekcia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 565,80 € | 11.07.2025 | 17.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/234/25 | Cerifikát | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Delphia TT s.r.o. | 45873356 | 553,50 € | 10.07.2025 | 11.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O/229/2025 | Objednávka na čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty v Nocľahárni (mužská časť), objekt Coburgova 27 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 248,46 € | 09.07.2025 | 10.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/963/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 570,50 € | 08.07.2025 | 09.07.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/231/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 8,05 € | 08.07.2025 | 11.07.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |