Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14626
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Hospodárska 35, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 27,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
696/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Veterná 18, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 18,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
697/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Veterná 18, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 8,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
698/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 83,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
699/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 9,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
700/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 573,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
701/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 381,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
702/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 729,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
z201765893_z-3-2018 | Objednávka na výmenu oleja a olejového filtra, žiarovky na služobnom motorovom vozidle Škoda Fabia. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol. s r. o. | 117,59 € | 05.04.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
631/2018 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ederned Slovakia s.r.o. | 17639760 | 8 050,00 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
637/2018 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 225,24 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
636/2018 | dodávka, inštalácia a montáž kamerového systému v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS, spol. s.r.o. | 31620540 | 390,00 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
639/2018 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkciu technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z., vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., zákona 124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov, za obdobie apríl 201 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL Peter | 34947396 | 302,00 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
629/2018 | Oprava štyroch strešných dažďových zvodov, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, pavilón A 2x a D 2x, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | 3 609,40 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
638/2018 | Oprava vodovodného potrubia technický suterén, v objekte Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2018, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 34427571 | 7 267,73 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
641/2018 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu a nastavenie šachtových dverí na 1 NP, dodanie a nastavenie spínača dverí, opravu a nastavenie pohonu kabínových dverí, dodanie, montáž a nastavenie prevodového lanka pohonu kabínových dver | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 127,70 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
642/2018 | Faktúra za paušálnu opravu výťahov v termíne 3/2018, v objekte Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 49,79 € | 04.04.2018 | Faktúra | ||||||
*12080 | Zmluva o dielo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 36259888 | 0,00 € | 04.04.2018 | 04.04.2018 | 04.04.2018 | 43 | Zmluva | |||
108/2018 | Objednávka na výmenu vodomerov TÚV v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 4 633,62 € | 04.04.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
109/2018 | Objednávka ma revíziu a výmenu domofónov v nájomných bytoch v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 2 964,91 € | 04.04.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka |