Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/1807/2025 | Faktúra za obhliadku, monitoring a čistenie kanalizácie a odpadových šácht vysokotlakovým zariadením vo vchodoch C,D,E,F v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 702,58 € | 16.12.2025 | 17.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/520/2025 | Objednávka na odstránenie havárie - oprava / údržba kanalizačného potrubia v suteréne (V. časť) v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 469,85 € | 16.12.2025 | 18.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/521/2025 | Objednávka na opravu / údržbu poškodených omietok, murárske práce, maliarske a natieračské práce v 3 uvoľnených náj. bytoch v objekte Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 362660207 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 812,45 € | 16.12.2025 | 18.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/522/2025 | Objednávka na opravu a údržbu spoločných priestorov (chodieb) v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 362660207 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 499,50 € | 16.12.2025 | 18.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| F/1803/25 | Oprava sociálnych zariadení a rozvodov vody v objekte na ulici Vančurova 1, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 7 735,00 € | 16.12.2025 | 18.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1796/25 | Fakturujeme vám na základe zmluvy o výpožičke v objekte Kopánka, Trnava refundáciu nákladov spojených s predmetom výpožičky za mesiac 11/2025, el. energia, plyn, vodné, stočné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko | 53740408 | Iné | 192,64 € | 12.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1797/25 | Odborná prehliadka výťahov za 4. kvartál v objekte na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 332,10 € | 12.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1798/2025 | Vodné, stočné, zrážky za mesiac November 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 5 702,61 € | 12.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1795/2025 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | Iné | 363,00 € | 12.12.2025 | 17.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/514/25 | Razítko | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Riko - Mário Malatinský | 33220158 | 344,90 € | 12.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1779/2025 | Faktúra za opravu / výmenu 6 ks vodovodných guľových ventilov a potrubí SV a TÚV v stúpačkových potrubiach v 3 voľných bytoch, v objekte Veterná 18 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Stavebné práce, opravárenské práce | 996,30 € | 11.12.2025 | 11.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1780/2025 | Faktúra za obhliadku, čistenie kanalizácie a odpadovej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (ženská časť), v objekte Coburgova 27, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Iné | 196,80 € | 11.12.2025 | 11.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/1787/2025 | Faktúra za maliarske a natieračské práce, opravu vonkajších omietok a stavebné opravy na vonkajšej fasáde objektu MB, Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 36275310 | Stavebné práce, opravárenské práce | 38 340,95 € | 11.12.2025 | 11.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| O/513/2025 | Objednávka na opravu havarijného stavu v nájomnom byte č. 26 / D, v objekte Nájomné byty na ul. Veterná 18/D, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 362660207 | Stavebné práce, opravárenské práce | 694,66 € | 11.12.2025 | 11.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Objednávka | ||
| O/508/25 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV | 32627211 | 1 290,00 € | 11.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F/1781/25 | Školenie, dopravné náklady za mesiac November 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMUS IT a.s. | 57150184 | 575,03 € | 11.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1792/25 | Faktúra za opravu podlahovej krytiny a maliarske práce v spoločných priestoroch MP, Starohájska 2, Trnava, v termíne november-december 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | Iné | 15 738,34 € | 11.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
| F/1782/25 | Odborná prehliadka výťahov za 4. kvartál 2025, v objekte MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 824,45 € | 11.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1784/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac November 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 789,76 € | 11.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/1785/25 | Stroj na čistenie potrubia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Legber s.r.o. | 47934468 | 360,00 € | 11.12.2025 | 12.12.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra |