12*3532 |
Faktúra (prijatá dňa 08.01.2015) za opravu výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
54,48 € |
08.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
42217*3527 |
Faktúra za telekomunikačne služby na základe zmluvy zo dňa 18.8.2005 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
1 322,47 € |
07.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
8a/2015 |
Faktúra za telekomunikačne služby na základe zmluvy zo dňa 18.7.2015 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
14,39 € |
07.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
42309*3529 |
paušálna oprava výťahu 12/2014, na základe zmluvy z dňa 20.03.2003 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Jozef Šarmír-ELEKTROSERVIS |
|
|
146,87 € |
07.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3523 |
Faktúry zverejnené 5.1.2015,OS
Neka Trade spol s.r.o.,(zmluva účinná od 18.12.2014) 1x Jozef Hutár-preprava 30.12.2014.(zmluva účinná od 23.10.2014) 1x |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
263,74 € |
05.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
42064*3525 |
zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava za december 2014. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. |
|
|
4 895,52 € |
05.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1*3526 |
Faktúra (prijatá dňa 05.01.2015) za opravy výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 12/2014, na základe zmluvy z dňa 08.04.1994 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
50,88 € |
05.01.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*4383 |
Faktúry z 30.12.2014 - COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o 1x
zmluva účinná od 16.11.2010/, Orange 1x/zmluva zo dňa
, DEMIFOOD, spol. s r.o 1x/zmluva účinná od
4.6.2014/,Senické a Skalické pekárne, a. s. 1x /zmluva účinná od 3.7.2014/, Gašparík 2x/zmluva úč |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
0,00 € |
30.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2652/2014 |
opakované čistenie kanal.potrubia,Coburgova 26-28,Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
328,72 € |
29.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2653/2014 |
čistenie kanal. potrubia, Veterná 18/E, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
143,21 € |
29.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2634/2014 |
opravy keramických a mramorových obkladov, Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
STEFER s.r.o. |
|
|
2 899,92 € |
23.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3517 |
Faktúry z 23.12.2014 - Helena Matláková - STROJ MAT, Senické a skalické pekárne, a.s. 2x - Róbert Gašparík 3x - Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ 3x |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
718,45 € |
23.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3502 |
Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS
Slovnaft,a.s.(zmluva účinná zo25.3.2006), Senické a skalické pekárne,a.s.(zmluva účinná zo 3.7.2014),
Rašlíková Beáta,Pivo-Limo-občerstvenie, DC Modranka.(zmluva účinná zo 10.12.2014) |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
654,32 € |
22.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2621 / 2014 |
Faktúra na vykonanie auditu hlavných silnoprúdových rozvodov |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Edecon, s.r.o. |
|
|
1 194,00 € |
22.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2622 / 2014 |
faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
7 236,00 € |
22.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2622a / 2014 |
Faktúra za prijatý preddavok na dodávku elektrickej energie v mesiaci 12/2014 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
SPP,a.s. |
|
|
597,00 € |
22.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3506 |
Faktúry zverejnené 22.12.2014,OS,2.časť
COOP Jednota Trnava(objednavka č.440/2014 z 22.12.2014)1x ,R.Gašparík-mäsovýroba,(zmluva účinná od 8.2.2014) 1x Ryba Košice (zmluva účinná od 20.3.2014) 1x ,
Demifood,s.r.o.(zmluva účinná od 4.6.2014 )1x,Senické a |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
750,19 € |
22.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2633 / 2014 |
Faktúra za preloženie elektrického zabezpečovacieho systému |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ALTYS, s.r.o. |
|
|
780,00 € |
22.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2600 / 2014 |
Faktúra za ročnú odbornú prehliadku systému EZS |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
K.I.T. apol. s r.o. |
|
|
1 197,60 € |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2601 / 2014 |
Faktúra za odstránenie závad po ročnej odbornej prehliadke |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
K.I.T. spol. s r.o. |
|
|
1 197,24 € |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2602 / 2014 |
Faktúra za polročnú odbornú prehliadku |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
ELVYT, spol. s r.o. |
|
|
57,06 € |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2605 / 2014 |
Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na základe skutočnosti roku 2012 za pitnú vodu (SV) na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
558,58 € |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2606 / 2014 |
Faktúra za mesačnú zálohovú platbu na množstvo TÚV na podklade zmluvy o dodávke tepla a TÚV za obdobie 12/2014 na základe zmluvy zo dňa 11.2.2009 |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TT-KOMFORT s.r.o. |
|
|
995,27 € |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2615 / 2014 |
Faktúra za protivandalské sociálne zariadenie pre verejnosť |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
RIGSTAV, s.r.o. |
|
|
13 502,00 € |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3499 |
Faktúry zverejnené 19.12.2014,OS
ST a SZ Trnava-plaváreň(zmluva zo dňa 14.6.2004),Jaroslav Hudec-dom.potreby,(objednávka zo dňa 17.12.2014)
Ryba Košice s.r.o.(zmluva účinná zo 20.3.2014) 3x, ATELIÁ€°R-Mgr.J.Nehaj(objednávka zo dňa 1.12.2014),COOP Jednot |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
2 384,83 € |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2620 / 2014 |
Faktúra za zámočnícke práce a oprava zábradlia |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ing. Boris Dulina - Pružnosť |
|
|
1 032,00 € |
19.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
*3472 |
Faktúry zverejnené 18.12.2014,OS
Vladimír Kopún-elektro (zmluva účinná zo 8.8.2014),Emil Holeš-KH Technik,(zmluva účinná zo 3.12.2014)J.Hudec-dom.(objednávka zo dňa 11.11.2014 a zo dňa 25.11.2014)
potreby 3x, Lukáš Minarovič-pracovné prostriedky(objedná |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
|
|
|
13 920,65 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2588*3474 |
Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) za zasklievanie okna nad vchodovými dverami v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Sklenárstvo - Michal Hanák |
30755638 |
|
43,61 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2589*3475 |
Faktúra (prijatá dňa 18.12.2014) opravu kanalizácie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 28.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Ľudovít Hanšút |
34427589 |
|
4 779,48 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2580 / 2014 |
Faktúra za vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavby |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Marianov, s.r.o. |
|
|
800,00 € |
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |