Faktúry
Počet záznamov: 7951
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115/2016 | Pohonné hmoty | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | 62,49 € | 22.01.2016 | Faktúra | ||||||
114/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 604,54 € | 22.01.2016 | Faktúra | ||||||
111/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 179,11 € | 22.01.2016 | Faktúra | ||||||
113/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 1 403,15 € | 22.01.2016 | Faktúra | ||||||
112/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 1 846,68 € | 22.01.2016 | Faktúra | ||||||
109/2016 | Ovocie ,zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Križanova VO OZ | 4355811 | 522,86 € | 22.01.2016 | Faktúra | ||||||
108/2016 | Ovocie ,zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Križanova VO OZ | 4355811 | 33,97 € | 22.01.2016 | Faktúra | ||||||
116/2016 | Kopirky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print s.r.o | 453101106 | 38,63 € | 22.01.2016 | Faktúra | ||||||
107/2016 | Podpora k aplikačnému vybaveniu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group .s.r.o | 35752831 | 181,20 € | 21.01.2016 | Faktúra | ||||||
106/2016 | Finančný poradaca 2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 12,46 € | 21.01.2016 | Faktúra | ||||||
105/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood S.r.o | 36324124 | 100,32 € | 21.01.2016 | Faktúra | ||||||
104/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 263,30 € | 21.01.2016 | Faktúra | ||||||
65/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, M. Hodžu 38, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 107,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
66/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 66,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
67/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 74,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
68/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Hlavná 17, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 15,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
69/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 20,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
70/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 19,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
71/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Kamenná 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 145,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
72/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 26, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 7,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
73/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 88,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
74/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 110,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
75/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 13,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
76/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Hospodárska 35, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 28,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
77/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Veterná 18, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
78/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 9,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
79/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 38,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
80/2016 | za opakované dodanie tovaru a služby - elektriny, január 2016, Coburgova 24, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 50,00 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
102/2016 | za vodné a stočné, december 2015, Dedinská 9, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 21,66 € | 20.01.2016 | Faktúra | |||||||
103/2016 | za vodné a stočné a zrážky, október až december 2015, podľa objektov, Trnava, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 10 421,94 € | 20.01.2016 | Faktúra |