Faktúry
Počet záznamov: 8830
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1827/2016 | Faktúra za opravu výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 17,80 € | 26.10.2016 | Faktúra | ||||||
1819/2016 | Ohrievač vody | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o | 16122729 | 149,20 € | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
1820/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 40,47 € | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
1821/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár Autodoprava | 33217432 | 612,12 € | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
1822/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár Autodoprava | 33217432 | 421,60 € | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
18/25/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 36,12 € | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
1828/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco . | 17639760 | 0,00 € | 25.10.2016 | Faktúra | ||||||
1803/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 130,93 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1799/2016 | Ozvučenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava | 151866 | 4,00 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1800/2016 | Revízie el .zariadení | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELPO Slovakia, s.r.o. | 36846414 | 252,00 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1804/2016 | Tlačiarne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print s.r.o | 45310106 | 46,93 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1805/2016 | Zimná zmes | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD ,Bulharská 40 ,917 02 Trnava 31434193 | 31434193 | 85,80 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1807/2016 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Branislav Kovar- BRAKON | 34655000 | 2 878,80 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1809/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA s.r.o | 36426041 | 402,00 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1808/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA s.r.o | 36426041 | 240,00 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1812/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 859,25 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1813/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 223,55 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1814/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 1 463,78 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1815/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 45,68 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1816/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 239,76 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1817/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 507,53 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1818/2016 | vyregulovanie UK v objekte Beethovenova 20, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 6 249,16 € | 24.10.2016 | Faktúra | |||||||
1798/2016 | Vyučtovanie za poskytnutie zasadačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava | 151866 | 52,38 € | 24.10.2016 | Faktúra | ||||||
1802/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 67,80 € | 21.10.2016 | Faktúra | ||||||
1801/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 47,52 € | 21.10.2016 | Faktúra | ||||||
1806/2016 | oprava ústredného kúrenia v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 728,75 € | 21.10.2016 | Faktúra | |||||||
1787/2016 | Faktúra za demontáž, montáž okenných kompletov, stavebné opravy a opravy povrchov stien, oprava prestrešenia nad hlavným vstupom do objektu, v objekte Čajkovského č.55, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 13 538,06 € | 20.10.2016 | Faktúra | |||||||
1788/2016 | Faktúra za opravu strechy, v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 7 350,70 € | 20.10.2016 | Faktúra | |||||||
1782/2016 | potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 208,58 € | 20.10.2016 | Faktúra | ||||||
1783/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 184,87 € | 20.10.2016 | Faktúra |