Faktúry
Počet záznamov: 9718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 78,50 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 541/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 444,58 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 542/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 353,88 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 543/2017 | potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 152,69 € | 27.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 526/2017 | aktualizácia informačného systému v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GEPARD s.r.o. | 103,08 € | 24.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 527/2017 | výmena kompenzácie v TS Družba Trnava, v objekte MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4 407,60 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||||
| 525/2017 | Prehliadka Rider | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield SK s,r,o | 3677147 | 148,60 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 522/2017 | Vybavenie kuchyne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 17639760 | 183,80 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 523/2017 | Potreby pre domacnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 86,60 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 524/2017 | Zámočnícke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 160,40 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 528/2017 | Výmena pneu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pneu system TT | 44967411 | 205,80 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 529/2017 | Podpora | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 229,20 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 530/2017 | Podpora | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 229,00 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 531/2017 | Paušálny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 229,20 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 532/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 134,84 € | 24.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 521/2017 | Interiérové žalúzie s montážou v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 476,50 € | 24.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 533/2017 | Kombinované opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 583,30 € | 24.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 534/2017 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017, v objekte V. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 28,40 € | 24.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 535/2017 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017 v objekte V. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 192,25 € | 24.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 536/2017 | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny a služieb za obdobie 2/2017, v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 529,47 € | 24.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 490/2013 | Občerstenie pre dC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 33559520 | 223,74 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 491/2017 | Občerstenie pre DC Kopanka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 3133532 | 215,68 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 492/2017 | Občerstvenie DC Hlavnaá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková PIVO- LIMO | 3133532 | 760,00 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 519/2017 | Oprava sociálnych zariadení v detskej časti Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 21 351,54 € | 23.03.2017 | Faktúra | |||||||
| 514/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 277,84 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 510/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 56,65 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 509/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 46,33 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 513/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 563,32 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 515/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 0,00 € | 23.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 516/2017 | Priprava na STK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. , | 34113053 | 167,53 € | 23.03.2017 | Faktúra |