Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17271

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
O/115/26 Kancelárske poterby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TSV - Tibor Varga 32627211 2 002,59 € 17.03.2026 17.03.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
O/120/26 Objednávame opravu poškodených kanalizačných rozvodov v spoločných priestoroch a v uvoľnených nebyt. priestorov, vrátane opráv podláh a maliarske práce, v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tomáš Formanko 33196354 Iné 18 958,61 € 16.03.2026 19.03.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
O/113/2026 Objednávka na obhliadku, monitoring, čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (mužská časť) Coburgova 27, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Krtkovanie ZSK s.r.o 51902877 Iné 233,70 € 16.03.2026 17.03.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
F/365/26 Oracle software Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Aiten 36221945 4 621,11 € 16.03.2026 17.03.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/364/26 IS Infocar Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 INFOCAR, a.s. 35773090 108,24 € 16.03.2026 17.03.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/366/2026 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mesto Trnava 00313114 Iné 7 092,80 € 16.03.2026 17.03.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/363/26 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pivo-Limo, Beáta Rašlíková 33559520 621,82 € 16.03.2026 16.03.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/362/26 Elektro - material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kopun Elektro s.r.o. 52878112 1 786,93 € 16.03.2026 16.03.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
O/109/26 Oprava rezačky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gajdošík Kamil - JAZ Servis 520,04 € 16.03.2026 16.03.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
O/110/26 Montaž TV anten Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Novák Dušan 30098050 634,00 € 16.03.2026 16.03.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
O/111/26 Drogeria Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TSV - Tibor Varga 32627211 635,20 € 16.03.2026 16.03.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
O/112/26 Obrus Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BT Dominik s.r.o. 36747050 316,08 € 16.03.2026 16.03.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
F/371/2026 Faktúra za obhliadku, monitoring, čistenie kanalizácie a prečerpávacej šachty vysokotlakovým zariadením v Nocľahárni (mužská časť) Coburgova 27, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Krtkovanie ZSK s.r.o 51902877 Iné 233,70 € 16.03.2026 23.03.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Faktúra
F/361/2026 Oprava výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 75,20 € 13.03.2026 16.03.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/348/26 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 286,12 € 13.03.2026 16.03.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/360/26 Lampa Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Cimed s.r.o. 36821829 1 057,00 € 13.03.2026 16.03.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/358/26 Drogeria Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gabriela Spišakova Majster Papier 33768897 1 118,00 € 13.03.2026 16.03.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/359/26 Kreslo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TSV - Tibor Varga 32627211 491,51 € 13.03.2026 16.03.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra
F/357/26 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Február 2026. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -2 426,54 € 13.03.2026 13.03.2026 JUDr. Vlastimil Očenáš Faktúra
F/356/26 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Matúšek - AD 3727197 292,40 € 13.03.2026 16.03.2026 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Faktúra