Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7933

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
775/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 340999517 311,32 € 19.04.2018 Faktúra
778/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 33217432 241,60 € 19.04.2018 Faktúra
779/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 33217432 219,78 € 19.04.2018 Faktúra
783/2018 Faktúra za vykonanie základného servisu v paušále podľa zmluvy 41419353 (62008269) v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie od 01.04.2018 do 30.06.2018. Cena bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KONE s.r.o. 31359884 108,00 € 19.04.2018 Faktúra
786/2018 Faktúra za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob v objektoch podľa rozpisu, deň dodania služby 01.04.2018. Cena bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Masarovič Ľuboš - KASKY 30373565 1 050,00 € 19.04.2018 Faktúra
761/2018 Faktúra za revíziu a výmenu domofónov v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 2 964,91 € 18.04.2018 Faktúra
774/2018 Faktúra za opravu plastových balkónových dverí v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C, byt č. 6. Suma je bez DPH ! Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. 36251372 80,00 € 18.04.2018 Faktúra
766/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 340999517 442,96 € 17.04.2018 Faktúra
765/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 340999517 578,78 € 17.04.2018 Faktúra
767/2018 Dezinfekcia DJ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 47,32 € 17.04.2018 Faktúra
763/2018 Oprava TT 537 FK Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 117,59 € 17.04.2018 Faktúra
762/2018 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o 44102771 164,95 € 17.04.2018 Faktúra
769/2018 Faktúra za vodné a stočné, v objektoch podľa rozpisu, obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018. Zmluva č. 408/2008/TT. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 9 368,11 € 17.04.2018 Faktúra
770/2018 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, v objektoch podľa rozpisu, za obdobie od 01.03.2018 do 31.03.2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 2 330,33 € 17.04.2018 Faktúra
773/2018 Biologický odpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 biomarima - biowaste s.r.o. 50336932 114,00 € 17.04.2018 Faktúra
771/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 36283576 13,90 € 17.04.2018 Faktúra
772/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 36254487 20,79 € 17.04.2018 Faktúra
746/2018 Smetie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 1,66 € 16.04.2018 Faktúra
750/2018 Insatlačný material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47400072 626,87 € 16.04.2018 Faktúra
751/2018 pHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 414,07 € 16.04.2018 Faktúra
760/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 340999517 27,43 € 16.04.2018 Faktúra
759/2018 zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 43555811 45,20 € 16.04.2018 Faktúra
756/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Penam Slovakia a.s. 36283576 137,87 € 16.04.2018 Faktúra
755/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Penam Slovakia a.s. 36283576 7,69 € 16.04.2018 Faktúra
754/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 95,58 € 16.04.2018 Faktúra
753/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 10,50 € 16.04.2018 Faktúra
757/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 283,31 € 16.04.2018 Faktúra
752/2018 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 318,72 € 16.04.2018 Faktúra
764/2018 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, v objektoch podľa rozpisu, za obdobie od 01.01.2018 do 31.03.2018 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 673,49 € 16.04.2018 Faktúra
768/2018 Faktúra za prevedenie dezinsekcie nežiadúceho hmyzu, v objekte Zdravotného strediska Mozartova 3, Trnava, v termíne 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 205,19 € 16.04.2018 Faktúra