Faktúry
Počet záznamov: 9583
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/532/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 139,73 € | 14.04.2025 | 15.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/536/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 190,04 € | 14.04.2025 | 15.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F49425 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT -IT s.r.o | 44102771 | 144,68 € | 11.04.2025 | 14.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F491/25 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | 1 145,25 € | 10.04.2025 | 14.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/492/25 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Majster Papier , Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 730,09 € | 10.04.2025 | 14.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/489/25 | Periodická kontrola prenosných hasiacich prístrojov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 1 115,75 € | 09.04.2025 | 10.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/488/25 | Systémová údržba HUMAN | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HOUR s.r.o. | 31586163 | 0,00 € | 09.04.2025 | 14.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/476/25 | Kvartálna odborná prehliadka výťahov v Zariadení opaterovateľskej služby, Hospodárska 62 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 202,21 € | 08.04.2025 | 08.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/477/25 | Ročné vyúčtovanie dodávky tepla do objektu na ulici V jame 3 Trnava za rok 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 93,32 € | 08.04.2025 | 08.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/482/25 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 68,66 € | 08.04.2025 | 09.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/481/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | 169,43 € | 08.04.2025 | 09.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/480/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | 521,87 € | 08.04.2025 | 09.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/47/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | 526,85 € | 08.04.2025 | 09.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/483/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ikea Bratislava s.r.o. | 35849436 | 984,00 € | 08.04.2025 | 09.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/484/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ikea Bratislava s.r.o. | 35849436 | 738,00 € | 08.04.2025 | 09.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/485/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ikea Bratislava s.r.o. | 35849436 | 928,05 € | 08.04.2025 | 09.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/486/25 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ikea Bratislava s.r.o. | 35849436 | 999,60 € | 08.04.2025 | 09.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/487/25 | Vyúčtovanie za dodávku tepla za mesiac Marec 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 13 770,54 € | 08.04.2025 | 09.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/471/25 | Stály dohľad kotlov za mesiac Marec 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 102,95 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/472/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Marec 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,33 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/473/25 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 03/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 324,27 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/474/25 | Služby pevnej siete v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava za mesiac Marec 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 915,94 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/475/25 | Kontrolné zameranie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Surveyor s.r.o. | 52643387 | 150,00 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/468/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku tepla v mesiaci Marec 2025 do objektu na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -6,21 € | 04.04.2025 | 04.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/467/2025 | Faktúra za dezinsekciu postrekom a vydymením proti škodlivému hmyzu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 1 053,10 € | 04.04.2025 | 07.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/469/25 | Office TVM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Braoadband Slovakia s.r.o. | 35971967 | 156,12 € | 04.04.2025 | 08.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/465/25 | Mesačná zálohová platba za dodávku zemného plynu v mesiaci Apríl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 165,30 € | 03.04.2025 | 03.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/459/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | Iné | 245,90 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/458/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | 329,81 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F/457/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | 22,96 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |