Faktúry
Počet záznamov: 7933
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367/2024 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | Iné | 239,80 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
375/2024 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | Iné | 57,13 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
362/2024 | Výťahy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT , s.r.o. | 31416306 | Palivá, energie, voda, telefóny | 35,40 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
364/2024 | Chranič el | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | Palivá, energie, voda, telefóny | 961,48 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
357/2024 | Tabula | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV - Tibor Varga | 32627211 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 618,94 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
356/2024 | Telefon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Alcasys a.s. | 35879335 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 176,04 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
358/2024 | Odborná prehliadka 2 ks výťahov v Mestskej poliklinike | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 144,00 € | 20.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
360/2024 | Oprava výťahu v Mestskej poliklinike. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | 67,70 € | 20.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
359/2024 | Faktúra za vykonanie odborných prehliadok výťahov podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. o vyhradených tech. zariadeniach v roku 2024 v uvedených objektoch | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s r.o. | 31419143 | Iné | 144,00 € | 20.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | ||||
353/2024 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK spol.s.r.o | 34099514 | Iné | 751,92 € | 19.03.2024 | 19.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
352/2024 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ | 43555811 | Iné | 314,57 € | 19.03.2024 | 19.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
354/2024 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 9,58 € | 18.03.2024 | 19.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
355/2024 | Ppekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 66,58 € | 18.03.2024 | 19.03.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
335/2024 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 620,50 € | 15.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||
676/2020 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA a.s. | 36283576 | 191,99 € | 26.05.2020 | Faktúra | ||||||
674/2020 | Čerpadlo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka s.r.o | 51227151 | 805,00 € | 26.05.2020 | Faktúra | ||||||
675/2020 | Postel | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovcare .s.r.o | 46520261 | 420,00 € | 26.05.2020 | Faktúra | ||||||
671/2020 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 442401104 | 172,15 € | 25.05.2020 | Faktúra | ||||||
672/2020 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 442401104 | 132,52 € | 25.05.2020 | Faktúra | ||||||
668/2020 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.ro. | 34099514 | 337,55 € | 25.05.2020 | Faktúra | ||||||
670/2020 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 442401104 | 61,33 € | 25.05.2020 | Faktúra | ||||||
667/2020 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.ro. | 34099514 | 223,42 € | 25.05.2020 | Faktúra | ||||||
666/2020 | výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT a.s. | 4531016 | 45,37 € | 25.05.2020 | Faktúra | ||||||
665/2020 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného, dodania a montáž nového vodiaceho silónu šachtových dverí, premazanie , doplnenie oleja, oprava osvetlenia v kabíne výťahu.. v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 39,95 € | 22.05.2020 | Faktúra | ||||||
*19951 | faktura 525 zverejnená 1.4.2019 demifood.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.04.2019 | Faktúra | ||||||||
813/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia a.s. | 36283576 | 15,51 € | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
808/2018 | Faktúra za servis výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 142,30 € | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
814/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 43555811 | 42,67 € | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
812/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 340999517 | 39,75 € | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
811/2018 | Rezivo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rezivo - Obhod TT s.r.o. | 44012748 | 252,38 € | 26.04.2018 | Faktúra |