Faktúry
Počet záznamov: 8589
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1592/2017 | odborná prehliadka výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava za mesiac 8/2017, zmluva z 16.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 149,51 € | 11.09.2017 | Faktúra | |||||||
1584/2017 | dodávka tepla za mesiac 8/2017, v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 555,12 € | 11.09.2017 | Faktúra | |||||||
1590/2017 | odber a dodávka tepla a TÚV za mesiac 8/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 32 460,03 € | 11.09.2017 | Faktúra | |||||||
1588/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 482,43 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
1587/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 160,08 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
1586/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 160,08 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
1585/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 27,36 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
1583/2017 | Polatok za smetie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKAŠZ | 598135 | 1,99 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
1582/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 162,82 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
1581/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 28,49 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
1580/2017*10298 | Pekárenske výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 26,95 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
1591/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 36,00 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
1593/2017 | Inštal mat. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 201,00 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
1594/2017 | Podpora APV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSOFT Group s.r.o. | 35752831 | 229,20 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
1573/2017 | Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 8/2017, V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 07.09.2017 | Faktúra | |||||||
1574/2017 | Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 8/2017, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 640,76 € | 07.09.2017 | Faktúra | |||||||
1570/2017 | paušálna oprava výťahov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, obdobie 8/2017, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 66,39 € | 06.09.2017 | Faktúra | |||||||
1562/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 85,09 € | 06.09.2017 | Faktúra | ||||||
1561/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 353,58 € | 06.09.2017 | Faktúra | ||||||
1565/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 213,28 € | 06.09.2017 | Faktúra | ||||||
1564/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 220,84 € | 06.09.2017 | Faktúra | ||||||
1567/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 291,96 € | 06.09.2017 | Faktúra | ||||||
1569/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 14,39 € | 06.09.2017 | Faktúra | ||||||
1568/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099914 | 16,82 € | 06.09.2017 | Faktúra | ||||||
1560/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 1 237,09 € | 06.09.2017 | Faktúra | |||||||
1563/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 1 306,77 € | 06.09.2017 | Faktúra | |||||||
1566/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 34,27 € | 06.09.2017 | Faktúra | |||||||
1571/2017 | Publikácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 36371271 | 59,00 € | 06.09.2017 | Faktúra | ||||||
1550/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 412,28 € | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
1549/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 187,63 € | 05.09.2017 | Faktúra |