Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7940

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
899/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 738,18 € 12.05.2017 Faktúra
905/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 1 057,63 € 12.05.2017 Faktúra
903/2017 Výmena vodomerov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŠURINA Pavol 344227571 5 309,07 € 12.05.2017 Faktúra
910/2017 odborná prehliadka výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.8.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 288,00 € 12.05.2017 Faktúra
900/2017 Zamočnícke potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Luboš Baluška BALU 30971756 3 359,86 € 12.05.2017 Faktúra
907/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36235334 168,60 € 12.05.2017 Faktúra
908/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 116,41 € 12.05.2017 Faktúra
909/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 38,74 € 12.05.2017 Faktúra
911/2017 Zneškodnenie a odvoz odpadu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava s.r.o. 31449697 425,02 € 12.05.2017 Faktúra
906/2017 OP výťahov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT s.r.o. 31419143 193,68 € 12.05.2017 Faktúra
897/2017 Dodávka tepla za obdobie 4/2017, v objekte V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 674,62 € 11.05.2017 Faktúra
902/2017 Montáž interiérových dverí, kovania a stavebné úpravy v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 8 171,14 € 11.05.2017 Faktúra
894/2017 Prehliadky odborné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Luboš Masarovič - KASKY 30373565 867,00 € 10.05.2017 Faktúra
896/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 530,19 € 10.05.2017 Faktúra
895/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 306,94 € 10.05.2017 Faktúra
889/2017 Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac 4/2017 v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 09.05.2017 Faktúra
890/2017 Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac 4/2017 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.08.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 763,66 € 09.05.2017 Faktúra
891/2017 Elektroinštalačné práce na feálových podhľadoch v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EL MONT - Dušan Kráľovič 3 830,60 € 09.05.2017 Faktúra
887/2017 Potaviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 451,14 € 09.05.2017 Faktúra
888/2017 Paušálny poplatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT .s.r.o. 44102771 28,80 € 09.05.2017 Faktúra
892/2017 Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 4/2017, podľa objektov, obdobie 4/2017, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 35 963,55 € 09.05.2017 Faktúra
867/2017 Maliarske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUEL ,s.r.o 36235334 17,18 € 05.05.2017 Faktúra
866/2017 Pracovné oblečenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukaš Minarovič , 43617603 120,00 € 05.05.2017 Faktúra
868/2017 Koleno Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NEKA TRADE s.r.o. 46122729 91,10 € 05.05.2017 Faktúra
869/2017 Drez Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NEKA TRADE s.r.o. 46122729 299,62 € 05.05.2017 Faktúra
871/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej HOLKA 47711876 57,60 € 05.05.2017 Faktúra
872/2017 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej HOLKA 47711876 108,00 € 05.05.2017 Faktúra
873/2017 Potreby pre domácnosť Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav HUDEC 30730937 148,40 € 05.05.2017 Faktúra
874/2017 Nabytok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sconto Nábytok s.r.o 44731159 18,69 € 05.05.2017 Faktúra
875/2017 Elektroinštalačný material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír Kopún 11746106 467,04 € 05.05.2017 Faktúra