Faktúry
Počet záznamov: 7933
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/579/2024 | Odstránenie havarijného stavu - oprava radiátora a potrubia v byte č. 22/D, objekt Veterná 18/D | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 406,00 € | 03.05.2024 | 06.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F_578_24 | prenájom kontajnera v areály na ulici V jame 3, Trnava spolu s vývozom odpadu a pristavením prázdneho v mesiaci Apríl 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 133,54 € | 03.05.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
F/569/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2024 pre 14 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 489,78 € | 02.05.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
F/570/24 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Máj 2024 za 21 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 602,06 € | 02.05.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
F/571/24 | Zabezpečenie strážnej služby v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 4/2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 6 413,40 € | 02.05.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
F/569/24 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac apríl 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 97,20 € | 02.05.2024 | 03.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/572/24 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborný pracovník BOZP, za mesiac máj 2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | Iné | 362,40 € | 02.05.2024 | 03.05.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/566/2024 | Záloha za dodávku studenej vody za mesiac Apríl 2024 do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 586,67 € | 29.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
F/567/24 | Záloha za dodávku SVTUV v mesiaci Apríl 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 951,24 € | 29.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
F/536/24 | Výtlačky XEROX | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Simply supplies a.s. | 36283355 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 84,15 € | 25.04.2024 | 26.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/537/24 | Servis požiarnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 3 120,02 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
F/530/24 | Batérie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | Palivá, energie, voda, telefóny | 18,72 € | 24.04.2024 | 25.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/531/24 | nákup, televízor 2ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektro Max | 34424661 | Iné | 399,79 € | 24.04.2024 | 25.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/532/24 | OPP-ZOS Coburgová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 43617603 | Iné | 100,99 € | 24.04.2024 | 25.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/533/2024 | Oprava kovania balkónových dverí v byte č. 38/E, v objekte Veterná 18/E, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia spol. s r.o. | 36251372 | Iné | 160,00 € | 24.04.2024 | 25.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/529/24 | káva zrnková-nákup | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tea & Coffee s.r.o. | 46108734 | Iné | 130,00 € | 23.04.2024 | 25.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/525/24 | Občerstenie DC Hospodárska 35 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková - Pivo - Limo | 33559520 | Iné | 399,00 € | 22.04.2024 | 23.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F526/24 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Majster Papier , Gabriela Spišáková | 33768897 | Iné | 1 176,65 € | 22.04.2024 | 23.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/527/24 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Majster Papier , Gabriela Spišáková | 33768897 | Iné | 1 170,14 € | 22.04.2024 | 23.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/528/2024 | Odstránenie havarijného stavu ležatých a zvislých kanalizačných potrubí v pivničných priestoroch v objekte Veterná 18 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 8 605,00 € | 22.04.2024 | 23.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/524/24 | Faktúra za opravu systému vykurovania a výmenu vykurovacích telies a potrubia, v objekte Vančurova 1, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 8 330,00 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/506/24 | Pekárenské výrobk -Jasle | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 33,46 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/522/24 | Pekárenské výrobk | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 59,58 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/508/24 | Mäsové výrobky - Jasle | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK, s.r.o. | 34099514 | Iné | 67,37 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/516/24 | Mäsové výrobky - kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK, s.r.o. | 34099514 | Iné | 962,20 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/515/24 | Ovocie ,zelenina - kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 213,12 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/507/24 | Ovocie ,zelenina-Jasle | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 27,38 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/509/24 | Ovocie ,zelenina-Jasle | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 21,34 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/510/24 | Potraviny - Jasle | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | Iné | 248,85 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/511/24 | potraviny - Coburgova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood spol.s.r.o. | 36324124 | Iné | 171,90 € | 19.04.2024 | 22.04.2024 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |