Faktúry
Počet záznamov: 7946
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1779/2016 | Kalendáre | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco . | 35958120 | 211,58 € | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
1778/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco . | 33559520 | 42,16 € | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
1786*7622 | Faktúra za opravu domofónov a domofónových panelov v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 852,25 € | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
1797/2016 | Vyregulovanie TÚV a ÚK, v objekte V Jame č.3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 37 667,90 € | 19.10.2016 | Faktúra | |||||||
1780/2016 | Občerstvenie pre DC Clementisova 561 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO LIMO | 33559520 | 124,90 € | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
1763/2016 | Faktúra na opravu okenných mreží na objekte Nocľaháreň, Coburgova 26-28 Trnava. Termín: do 31.10.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ján Fázik - PROFIRON | 22693441 | 924,96 € | 18.10.2016 | Faktúra | ||||||
1764/2016 | Faktúra na búracie práce, vyčistenie priestorov objektu a stavebné úpravy po búracích prácach v objekte Coburgova 26-28 Trnava. Termín: do 31.10.2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 12 658,22 € | 18.10.2016 | Faktúra | ||||||
1777/2016 | oprava výťahu LTAN 1800, MsP, Starohájska 2, Trnava, október 2016, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 26,50 € | 18.10.2016 | Faktúra | |||||||
1776/2016 | Faktúra za opravu výťahu v Malometrážnych bytoch, Vl. Clementisa 51 Trnava za mesiac 10/2016. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 25,60 € | 18.10.2016 | Faktúra | ||||||
1742/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 33217432 | 319,10 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
1761/2016 | zrážky za 3.Q.2016 a vodné a stočné za september 2016, podľa objektov, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 10 613,54 € | 17.10.2016 | Faktúra | |||||||
1762/2016 | Revizie el.zariadení | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elpo ,Slovakia | 36646414 | 360,00 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
1765/2016 | Výmena okien | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO | 36259888 | 4 997,00 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
1766/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322632 | 428,73 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
1767/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 701,29 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
1768/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 378,10 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
1769/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 231,22 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
1770/2016 | zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 461,40 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
1773/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 13,50 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
1757/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 53,41 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
1756/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 64,57 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
1760/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 105,84 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
1759/2016 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA ,VD | 31434193 | 289,66 € | 17.10.2016 | Faktúra | ||||||
1758/2016 | Publikácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AMSO .s.r.o | 47688173 | 0,00 € | 13.10.2016 | Faktúra | ||||||
1755/2016*7567 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ , | 10842098 | 330,73 € | 13.10.2016 | Faktúra | ||||||
1754/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 303,58 € | 13.10.2016 | Faktúra | ||||||
1751/2016 | Vývoz odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o | 46549625 | 80,00 € | 13.10.2016 | Faktúra | ||||||
1750/2016 | Elektroinštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 1 212,42 € | 13.10.2016 | Faktúra | ||||||
1748/2016 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. , | 44102771 | 226,49 € | 13.10.2016 | Faktúra | ||||||
1747/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 579,92 € | 13.10.2016 | Faktúra |