Faktúry
Počet záznamov: 9026
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81*16332 | ovocie, zelenina č. obj. 26/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 385,06 € | 20.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 79*16335 | školenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách | 51216477 | 1 000,00 € | 20.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 78*16329 | potraviny č. obj. 37/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 510,60 € | 17.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| ZF01 | zálohová FA ročný prístup 2023 na vssr.sk | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 315 | 204,00 € | 17.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 75*16319 | potraviny č. obj. 36/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 603,97 € | 15.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 76*16320 | pek. výrobky č. obj. 22/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 428,02 € | 15.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 77*16322 | potraviny č. obj. 30/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 435,84 € | 15.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 82*16345 | magnetická páska č.obj:15/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SOLLAU s.r.o. | 29261759 | 60,00 € | 15.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 72*16316 | Školenie - Príprava žiadosti o eurofondy - prehľadne a ucelene 11/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 127,20 € | 14.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 73*16325 | Oprava otvárania brány, obj. 12/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BALU TECH s.r.o. | 48132390 | 100,00 € | 14.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 74*16326 | Oprava vzduchotechniky, obj. 191/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Klimatech s.r.o. | 31419101 | 151,32 € | 14.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 70*16304 | mäso č. obj. 27/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 927,15 € | 13.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 71*16307 | potraviny č. obj.35/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 411,85 € | 13.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 67*16310 | Metro občerstvenie na fašiangovú zábavu, obj. č 10/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 63,40 € | 13.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 69*16301 | potraviny č. obj.32/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 300,84 € | 10.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 68*16311 | Bidfood, občerstvenie na fašiangovú zábavu, obj. č. 9/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 75,60 € | 10.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 66*16314 | Servis kamerového systému, obj. 11/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK - NET s.r.o. | 47528176 | 821,10 € | 10.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 63*16302 | Dodávka tepla 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 6 972,09 € | 09.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 64*16303 | Dodávka elektriny vyúčtovanie 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 447,98 € | 09.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| 61*16297 | potraviny č. obj. 31/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 432,90 € | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 62*16298 | ml. výrobky č. obj. 24/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 87,36 € | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 56*16286 | Vertikalizačný vankúš 8/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | DMA Praha s.r.o. | 25689495 | 161,20 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 59*16289 | Oprava konvektomatu a rezačky chleba, obj. 10/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Gajdošík Kamil, JAZ servis oprava kuchynských zariadení | 33550492 | 644,64 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 58*16291 | Oprava umývačky bieleho riadu a plynového kotla, obj. 9/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Gajdošík Kamil, JAZ servis oprava kuchynských zariadení | 33550492 | 978,00 € | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 60*16299 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 5/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 80,40 € | 07.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 55*16285 | potraviny č. obj. 29/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 361,79 € | 06.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 57*16293 | Oprava chladničiek, obj. 8/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marek Vojtech | 33437548 | 416,40 € | 06.02.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 51*16294 | SLA zmluva 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 06.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 50*16295 | licencie O365 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 98,70 € | 06.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| *16321 | potraviny č. obj. 30/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 435,84 € | 05.02.2023 | 06.02.2023 | Faktúra |