Faktúry
Počet záznamov: 7939
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
813*14642 | potraviny č. obj. 481/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 227,34 € | 03.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
FA 819 | Hospodárske noviny print- ročné predplatné, č. obj. 1/2021/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 239,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
FA 820 | My Trnava ročné predplatné, č obj. 2/2021/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 40,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
827*14665 | Tablety,batérie,č.obj:259/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alza .sk s.r.o. | 36562939 | 907,89 € | 03.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
806*14610 | ml. výrobky č. obj.466/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 255,75 € | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
801*14612 | Mikulášsky kostým, obj. č. 6/2021/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Party Time Agency spol. s.r.o. | 44536020 | 43,70 € | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
802*14614 | mikrovlnka ,sveteľná reťaz č.obj:264/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 143,34 € | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
ZFA 10 | Ročné predplatné krížovky a osemsmerovky, obj. č. 7/2021/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 71,54 € | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
807*14618 | vajcia č. obj. 469/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 82,80 € | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
799*14627 | Výmena vadných svietidiel a oprava elektroinštalácie, obj.238/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus SK, s.r.o. | 51963213 | 1 011,48 € | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
808*14630 | potraviny č. obj. 479/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,43 € | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
812*14638 | Ročné predplatné Plus 7 dní, obj. č. 5/2021/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 95,47 € | 02.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
816*14646 | naformátované dielce dosky č.obj:268/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jozef Guba JMT-Stolárstvo | 45245568 | 33,14 € | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
817*14660 | Dodávka el. energie vyúčtovanie 11/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 745,35 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
818*14661 | Servis BOZP a PO 11/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 02.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
815*14663 | Regál,jedalenský stôl,stoličky,komoda ,č.obj:223/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 980,00 € | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
816*14664 | naformátované dielce doskyč.obj:268/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jozef Guba JMT-Stolárstvo | 45245568 | 33,14 € | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
837*14692 | Ročné predplatné časopisu Život, obj. č. 3/2021/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 79,88 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
804*14604 | potraviny č. obj. 472/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 212,41 € | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
805*14605 | potraviny č. obj. 473/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 94,60 € | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
798*14625 | Dodávka vody na ohrev | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 377,40 € | 01.12.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
811*14640 | potraviny č. obj. 474/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 101,57 € | 01.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
800*14662 | Notebook Lenovo č.obj:260/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ELEKTROSPED,s.r.o. | 35765038 | 367,00 € | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
803*14598 | ml. výrobky č. obj. 442/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 337,70 € | 30.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
791*14621 | Telefón Samsun Galaxy Z flip | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 869,00 € | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
792*14622 | Dodanie a výmena interiérových dverí vrátane rámov, obj.235/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | DVERE - PARKETY s.r.o. | 47379243 | 831,80 € | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
787*14591 | ovocie, zelenina č. obj. 470/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 321,68 € | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
788*14592 | sprchová hygienická stolička callypso č.obj: 255/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Arjo -Humanic SK,s.r.o. | 36679607 | 3 381,02 € | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
790*14594 | údržba materiál č.obj:211/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Železiarstvo TGR,s.r.o. | 52116433 | 4 251,55 € | 29.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
786*14619 | Výkon supervízie november 2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 320,00 € | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra |