Faktúry
Počet záznamov: 9026
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697*16054 | čistiace prostriedky č.obj:175/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 3 397,06 € | 09.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 699*16055 | tonery č.obj:181/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 1 344,20 € | 09.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 707*16056 | knižnica a regál na mieru, obj 151/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter Mokráň - DREVOMOK | 30712858 | 2 748,00 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 706*16057 | maľovanie priestorov, obj. 133/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič, Dokončovacie stavebné práce | 44383967 | 5 224,50 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 704*16059 | Kontrola a servis horáka vzduchotechniky, obj. 172/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Weishaupt spol s.r.o. | 31605893 | 235,80 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 701*16060 | SLA zmluva za 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 705*16061 | OFFICE 365 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 98,70 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 702*16062 | Elektrina vyúčtovanie 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 899,46 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 702*16063 | Elektrina vyúčtovanie 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 899,46 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 703*16064 | dodávka tepla a ohrev TÚV 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 6 163,99 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 698*16160 | Penzión Kamélia- školenie ubytovanie, obj. č. 43/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penzión Kamélia, s.r.o. | 47621028 | 124,00 € | 09.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 696*16049 | Dia potraviny, č. obj. 282/ P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mika gastro, s.r.o. | 47052988 | 186,40 € | 08.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 695*16046 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 249/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 90,46 € | 07.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| *16050 | Školenie Som profesionál, obj. č. 26/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 2 400,00 € | 07.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 694*16045 | ml. výrobky, č. objednávky 248/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Novocasing Nitra, s.r.o. | 36530506 | 611,97 € | 06.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 693*16039 | ovocie a zelenina, č. obj. 261/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 161,36 € | 05.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 673*16031 | Servis BOZP a PO | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 02.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 691*16037 | Dodávke elektriny 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 695,70 € | 02.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 692*16038 | pek. výrobky, č. obj, 264/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 573,86 € | 02.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 672*15998 | mäso č. obj. 265/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 577,67 € | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 674*16012 | Dodávka vody na ohrev | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 427,84 € | 01.12.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| 688*16005 | magneticka tabula 2x č.obj:176,2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B partner | 44413467 | 175,20 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 687*16006 | wifi antena č.obj:174/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 209,61 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 671*15995 | potraviny č. obj. 266/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 803,16 € | 29.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 686*16009 | Vizitky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama | 37036106 | 132,60 € | 29.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 667*15989 | potraviny č.obj. 271/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA Gastro s.r.o. | 47052988 | 105,79 € | 28.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 669*16016 | Okenné sieťky, obj. 156/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BORO house, s.r.o. | 50477838 | 2 014,80 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 676*16018 | Telekomunikačné služby 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,00 € | 26.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 677*16019 | Telekomunikačné služby 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,50 € | 26.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 678*16020 | Telekomunikačné služby 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 54,25 € | 26.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra |