Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7933

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
314/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Beethovenova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 137,00 € 13.02.2018 Faktúra
315/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 71,00 € 13.02.2018 Faktúra
316/2017*11513 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Spartakovská 10, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 173,00 € 13.02.2018 Faktúra
317/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hospodárska 62, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 44,00 € 13.02.2018 Faktúra
318/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 15,00 € 13.02.2018 Faktúra
319/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Veterná 18, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 16,00 € 13.02.2018 Faktúra
320/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Veterná 18, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 11,00 € 13.02.2018 Faktúra
321/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 10,00 € 13.02.2018 Faktúra
322/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 300,00 € 13.02.2018 Faktúra
323/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 85,00 € 13.02.2018 Faktúra
324/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 78,00 € 13.02.2018 Faktúra
325/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Dedinská 10, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 41,00 € 13.02.2018 Faktúra
326/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hlavná 17, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 15,00 € 13.02.2018 Faktúra
327/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 183,00 € 13.02.2018 Faktúra
328/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 38,00 € 13.02.2018 Faktúra
329/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 67,00 € 13.02.2018 Faktúra
330/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 21,00 € 13.02.2018 Faktúra
301/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 1 058,62 € 13.02.2018 Faktúra
302/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 133,38 € 13.02.2018 Faktúra
303/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 209,51 € 13.02.2018 Faktúra
351/2018 Občerstvenie pre DC Novosadská Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 33559520 320,28 € 13.02.2018 Faktúra
350/2018 Občerstvenie pre DC Clementisa Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 33559520 128,02 € 13.02.2018 Faktúra
352/2018 Tacka papierová Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga TSV 32627211 102,00 € 13.02.2018 Faktúra
331/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 7,00 € 13.02.2018 Faktúra
332/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 16,00 € 13.02.2018 Faktúra
333/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 31,00 € 13.02.2018 Faktúra
334/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 50,00 € 13.02.2018 Faktúra
335/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 58,00 € 13.02.2018 Faktúra
336/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 7,00 € 13.02.2018 Faktúra
337/2018 Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 9,00 € 13.02.2018 Faktúra