Faktúry
Počet záznamov: 7939
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
668*15986 | vahy,vozík inštrumentačný,vozík na prádlo č.obj:158/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Medihum s.r.o. | 35952580 | 1 623,00 € | 25.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
666*15988 | potraviny č. obj. 259/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 232,37 € | 25.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
675*16011 | Výmena ventilov v kuchynkách klientov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Martin Čambál | 44814836 | 690,50 € | 25.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
659*15981 | pek. výrobky č. obj. 255/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 563,40 € | 24.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
660*15983 | ml. výrobky č. obj. 270/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NONOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 262,78 € | 24.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
664*15993 | Terapeutické bábiky, obj. č 39/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | WEBTIP s.r.o. | 26384957 | 311,20 € | 24.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
665*15994 | účtovníctvo 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 700,00 € | 24.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
663*16014 | Oprava vzduchotechniky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Klimatech s.r.o. | 31419101 | 105,00 € | 24.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
662*16015 | Úradné meranie spotreby mot. vozidiel, obj. 168/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. | 14255791 | 684,00 € | 24.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
661*16028 | Oprava vozíkov v kuchyni, obj. 127/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Techkov, s.r.o. | 47532084 | 120,00 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
689*16029 | Perá s potlačou, obj. 179/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NATIONAL PEN | 203,99 € | 24.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | ||||||
658*15978 | potraviny č. obj. 269/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 728,76 € | 23.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
656*15980 | Deratizáciu č.obj:171/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ladislav Kaľuha DDD Alfa | 17611512 | 186,00 € | 22.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
652*15967 | mäso | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 543,07 € | 21.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
653*15973 | potraviny č. obj. 267/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 968,41 € | 21.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
657*15976 | dia potraviny č. obj. 268/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA Gastro s.r.o. | 47052988 | 104,95 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
650*15963 | potraviny č. obj. 262/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 283,55 € | 18.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
648*15964 | trojpec, č. obj. 251/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | GE GASTRO s.r.o | 53483944 | 3 986,40 € | 18.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
655*16167 | Elektrolux, automatická práčka, obj. č. 170/2022- H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | František Majtán- Euronicks TPD | 11790547 | 413,49 € | 18.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
654*16168 | Batérie, obj. č. 169/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 182,10 € | 18.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
645*15958 | potraviny č. obj. 260/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 694,86 € | 16.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
646*15961 | Webinár Ako s odpadmi | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 103,20 € | 16.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
651*15965 | zdravotnícky materiál č.obj:160/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 5 740,80 € | 16.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
647*16166 | Mikulášske vrecká, obj. č. 37/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash and Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 25,25 € | 16.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
644*15948 | pek. výrobky č. obj. 246/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 398,91 € | 15.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
642*15956 | Elektroinštalačné práce, obj 163/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus SK s.r.o. | 51963213 | 627,84 € | 15.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
649*15959 | ovocie, zelenina č. obj. 250/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 880,79 € | 15.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
641*15938 | pernik do balička č.obj:165/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 20,00 € | 14.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
643*15947 | potraviny č. obj. 258/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 558,95 € | 14.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
632*15929 | mäso č. obj. 247/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 495,02 € | 11.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |