Faktúry
Počet záznamov: 7939
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397*10236 | licencia IS CYGNUS 3.Q 2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 904,60 € | 11.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
400*10247 | oprava STA č.obj.38/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Novák Dušan | 30098050 | 98,00 € | 11.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
401*10248 | oprava umývačky riadu,čistič odpadu č.obj.39/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Miroslav Prvý-RSP | 40197131 | 445,86 € | 11.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
409*10257 | nákup vajec č. obj. 273/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
412*10262 | hovorné 2.Q 2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o | 44102771 | 98,82 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
394*10228 | potraviny nákup č.obj.276/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 347,46 € | 09.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
395*10229 | nakup potravín č.obj.261/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 64,80 € | 09.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
396*10230 | teplo, TUV 06/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 4 798,33 € | 09.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
386*10220 | vyúčtovanie el. energie 06/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 471,77 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
390*10223 | služby SLA 3. Q 2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o | 44102771 | 529,20 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
391*10224 | servis závlah | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
392*10225 | potraviny č.obj:275/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 491,93 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
393*10226 | nakup potravín č.obj.274/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 187,90 € | 08.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
389*10216 | nákup ml. výrobkov č. obj. 254/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 226,05 € | 04.07.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
388*10217 | nákup zemiakov č. obj. 220/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | AgroTech-Mart,s.r.o. | 34116036 | 602,88 € | 04.07.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
387*10218 | nákup mäsových výr. č. obj. 235/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 756,46 € | 04.07.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
379*10204 | nákup potravín č. obj. 250/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 742,23 € | 03.07.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
381*10209 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 271/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 294,38 € | 03.07.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
382*10211 | nákup potravín č. obj. 272/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 470,16 € | 03.07.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
376*10201 | nákup potravín č. obj. 267/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 630,02 € | 02.07.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
377*10203 | nákup potravín č. obj. 268/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 396,48 € | 02.07.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
380*10206 | nákup potravín č. obj. 269/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 140,06 € | 02.07.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
384*10213 | služby PO, BOZP 06/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 02.07.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
378*10219 | pracovné oblečenie č.obj.32/2019-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 2 322,20 € | 02.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
372*10191 | nákup mäs. výrobkov č. obj. 251/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R.Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 787,41 € | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
373*10195 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 264/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | 43555811 | 267,06 € | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
374*10196 | nákup potravín č. obj. 221/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 769,92 € | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
375*10198 | nákup potravín č. obj. 265/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO | 47052988 | 103,88 € | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
385*10214 | pitná voda 06/2019 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 369,25 € | 01.07.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
367*10183 | nákup potravín č. obj. 260/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 398,05 € | 28.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra |