Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14574

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
90 potraviny č. obj. 25/P Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 246,17 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
88 sociofórum - webinár Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. 42263000 50,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
92 právne služby 01/2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. 51436108 569,90 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
91 poradenské služby v účtovníctve podľa obj. č. 02/2024/E Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mgr. Marcela Blašková 54228361 1 000,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
99/2024 reprezentačné-káva obj.025/2024-H Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Metro Cash & Carry 45952671 52,80 € 07.02.2024 08.02.2024 Faktúra
100 Office 365 za 01/2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT,s.r.o. 44102771 111,10 € 07.02.2024 08.02.2024 Faktúra
103 Odvoz kuchynského odpadu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ESPIK Group s.r.o 46754768 90,46 € 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
85 potraviny č. obj. 2/P Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Penam Slovakia, a.s. 36283576 487,63 € 06.02.2024 06.02.2024 Faktúra
86 potraviny č. obj. 4/P Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 247,42 € 06.02.2024 06.02.2024 Faktúra
87/2024 vyúčtovanie elektriny-01.01.2024-31.01.2024 Zmluva č.1223/2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Magna energia a.s. 35743565 1 840,79 € 06.02.2024 06.02.2024 Faktúra
ZF04 zálohová fa - predplatné na ročný prístup vssr.sk podľa obj. č. 03/2024/E Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 228,00 € 06.02.2024 07.02.2024 Faktúra
ZF05*18115 zálohová fa - predplatné na ročný prístup profivzdelavanie.sk podľa obj. č. 03/2024/E Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 348,00 € 06.02.2024 07.02.2024 Faktúra
93/2024 domáce potreby do kuchyne obj.028/2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec -Domáce potreby 30730937 1 047,30 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
94/2024 domáce potreby do kuchyne obj.027/2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec -Domáce potreby 30730937 908,60 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
023/2024 tlačidlá na WC Kolo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gienger spol.s.r.o. 36773565 133,18 € 06.02.2024 06.02.2024 Ing. Kristína Bullová Objednávka
024/2024 nálepky: zákaz fajčiť, no parking , vyhradený priestor na fajčenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Fork s.r.o. 44311061 41,22 € 06.02.2024 06.02.2024 Ing. Kristína Bullová Objednávka
25/P potraviny č. obj. 25/P Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 246,17 € 06.02.2024 07.02.2024 Andrea Brestovanská Objednávka
03/2024/E ročný prístup na vssr.sk a profivzdelavanie.sk Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 576,00 € 06.02.2024 07.02.2024 Ing. Zuzana Hýbelová Objednávka
027/2024-H Objednávka domácich potrieb do kuchyne Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec -Domáce potreby 30730937 908,60 € 06.02.2024 08.02.2024 Eva Čavarová Objednávka
028/2024-H domáce potreby do kuchyne Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec -Domáce potreby 30730937 1 047,30 € 06.02.2024 08.02.2024 Eva Čavarová Objednávka