Mobelix sk s.r.o
Informácie
- Názov: Mobelix sk s.r.o
- IČO: 17639760
- Adresa: Mobelix sk s.r.o,Rožňavská 32,82104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 206
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 2,64 € | 29.06.2017 | Faktúra | ||||||
1285/2017 | Vruty | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 17639760 | 228,86 € | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
1371/2017 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 150,25 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
Pokladničné bločk*10236 | Bločky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 17639760 | 134,34 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
1687/2017*10428 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 154,84 € | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
1686/2017*10459 | TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | 17639760 | 120,39 € | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
1721/2017 | Potreby do jedálne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 17639760 | 400,00 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
1907*10764 | Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia v objekte Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 17639760 | 133,92 € | 13.11.2017 | Faktúra | ||||||
2024/2017 | Maliarske prace | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ján Páleník | 17639760 | 1 352,64 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
2036/2017 | Hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 191,24 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
1097/2017*11001 | Poistky na auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperatíva a.s. | 17639760 | 1 301,00 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
2080/2017 | prenájom rohoží, za obdobie 06.11.2017 do 3.12.2017, objekt V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lindstrom, s.r.o. | 17639760 | 19,30 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
252/2017*11057 | Predaj auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 17639760 | 1 165,00 € | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
253/2017 | faktura 253 zverejnená 21.12.2017 sss.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 17639760 | 28,80 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
254/2017*11135 | Prenajom jedalne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 17639760 | 28,80 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
Kúpna zmluva č. Z2*7405 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 17639760 | 0,00 € | 14.01.2016 | 14.01.2016 | 47 | Zmluva | |||||
4*5244 | Fa. zo dňa 4.1.2016-20x( zmluva zo dňa 12.11.2008). | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko,a.s. | 17639760 | 279,42 € | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
588-604/2016 | Mobilné služby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | 246,97 € | 01.04.2016 | Faktúra | ||||||
672/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 17639760 | 116,76 € | 13.04.2016 | Faktúra | ||||||
997/2016 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 17639760 | 26,70 € | 09.06.2016 | Faktúra |