Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14574
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*17167 | potraviny č. obj.136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 60,24 € | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
524*17148 | potraviny č. obj. 123/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 898,37 € | 04.08.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
450*17053 | ovocie, zelenina č. obj. 162/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 1 183,29 € | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
451*17054 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 153/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 80,40 € | 04.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
456*17064 | čistiace prostriedky č.obj:32/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 648,02 € | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
453*17066 | tonery č.obj:35/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 1 209,89 € | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
168/P*17056 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 253,47 € | 04.08.2023 | 07.08.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
169/P*17058 | ovocie, zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 658,27 € | 04.08.2023 | 07.08.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
35/2023-C. | tonery | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 1 209,89 € | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
445*17047 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 203,04 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
446*17048 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 34,99 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
447*17049 | potraviny č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 64,80 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
448*17051 | potraviny č. obj. 167/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 124,32 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
449*17052 | potraviny č. obj. 122/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 705,88 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
455*17062 | oprava wc č.obj:34/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Juraj Masárik | 51004089 | 93,80 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
34/2023-C. | oprava wc | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Juraj Masárik | 51004089 | 93,80 € | 02.08.2023 | 02.08.2023 | Eva Čavarová | Objednávka | ||||
167/P*17050 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 124,32 € | 02.08.2023 | 03.08.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
36/2023/SP*17035 | Autobus- Dolná Krupá | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jozef Hutár | 33217432 | 120,00 € | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Miroslava Jordánová | Objednávka | ||||
37/2023/SP | Plátno na premietanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | VidaXL Marketplace Europe BV | 74214802 | 62,00 € | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Miroslava Jordánová | Objednávka | ||||
36/2023/SP*17034 | Autobus- Dolná Krupá | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jozef Hutár | 33217432 | 120,00 € | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Miroslava Jordánová | Objednávka |