Faktúry
Počet záznamov: 7939
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 243,32 € | 14.08.2024 | 02.09.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
687/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 207,58 € | 13.08.2024 | 26.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
675/2024 | pracovné oblečenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED ,s.r.o. | 36821829 | 223,70 € | 13.08.2024 | 02.09.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
688/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovaka, a.s. | 36283576 | 388,56 € | 13.08.2024 | 02.09.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
673/2024 | školenie - kurz | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. JiŘí Sobek | 67791492 | 150,50 € | 12.08.2024 | 21.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
674/2024 | školenie - kurz | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. JiŘí Sobek | 67791492 | 77,20 € | 12.08.2024 | 21.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
669/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 687,67 € | 12.08.2024 | 26.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
670/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 349,82 € | 12.08.2024 | 26.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
671/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 114,46 € | 12.08.2024 | 26.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
665/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 160,39 € | 12.08.2024 | 26.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
672/2024 | oprava výťahov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE , s.r.o. | 31359884 | 22,80 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
666/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 164,85 € | 12.08.2024 | 02.09.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
667/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 71,72 € | 12.08.2024 | 02.09.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
668/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 286,34 € | 12.08.2024 | 02.09.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
661/2024 | siete proti hmyzu, servis, montáž, výmena tesnení | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Volita Group a.s. | 53343158 | 800,50 € | 09.08.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
664/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 282,53 € | 09.08.2024 | 26.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
662/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 307,01 € | 09.08.2024 | 02.09.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
663/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 174,82 € | 09.08.2024 | 02.09.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
660/2024 | teplo a TUV 07/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 5 957,89 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
649/2024 | Multisport karty 07/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 596,00 € | 07.08.2024 | 21.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
658/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 288,94 € | 07.08.2024 | 21.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
648/2024 | el. energia - vyúčtovanie 07/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 555,38 € | 07.08.2024 | 21.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
646/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia ,a.s. | 36283576 | 441,69 € | 07.08.2024 | 30.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
656/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 148,39 € | 07.08.2024 | 02.09.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
DBP 09/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | -10,82 € | 07.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
647/2024 | monitoring áut 08/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TSS GROUP, a.s. | 36323551 | 13,20 € | 06.08.2024 | 21.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
651/2024 | odvoz kuch. odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 90,46 € | 06.08.2024 | 21.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
645/2024 | servis závlahy za 07/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič - IRIGOL | 26426218 | 75,00 € | 06.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
643/2024 | SV za 07/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 423,40 € | 05.08.2024 | 15.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
642/2024 | požiarna ochrana 07/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 05.08.2024 | 15.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra |