Energie2, a.s.


Informácie
  • Názov: Energie2, a.s.
  • IČO: 46113177
  • Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 143

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Dodatok č.1*11259 Energie2, a.s. - Dodatok č.1 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 0,00 € 15.01.2018 01.01.2018 31.03.2018 15.01.2018 51 Zmluva
1111092 (115/2018) Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 0,00 € 23.03.2018 01.04.2018 23.03.2018 54 Zmluva
56/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Limbova 3, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 47,00 € 15.01.2018 Faktúra
57/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 88,00 € 15.01.2018 Faktúra
58/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 258,00 € 15.01.2018 Faktúra
59/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 44,00 € 15.01.2018 Faktúra
60/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 98,00 € 15.01.2018 Faktúra
61/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Mozartova 3, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 452,00 € 15.01.2018 Faktúra
62/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 65,00 € 15.01.2018 Faktúra
63/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 74,00 € 15.01.2018 Faktúra
64/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hlavná 17, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 18,00 € 15.01.2018 Faktúra
65/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 23,00 € 15.01.2018 Faktúra
66/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 31,00 € 15.01.2018 Faktúra
67/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 356,00 € 15.01.2018 Faktúra
68/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 144,00 € 15.01.2018 Faktúra
69/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 12,00 € 15.01.2018 Faktúra
70/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 94,00 € 15.01.2018 Faktúra
71/2018*11275 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 119,00 € 15.01.2018 Faktúra
72/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Spartakovská 10, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 159,00 € 15.01.2018 Faktúra
73/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 28,00 € 15.01.2018 Faktúra