Faktúra č. F/129/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: F/129/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za maliarske práce a stavebné opravy v spoločných priestoroch ZS, Mozartova 3, Trnava
  • Dátum doručenia: 05.02.2025
  • Celková hodnota: 5 826,26 €
  • Identifikácia objednávky: O/22/25
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2025
  • Poznámka: Uvedená suma je bez DPH.
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/22/25 Objednávame maliarske práce a stavebné opravy v spoločných priestoroch ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne február 2025 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 Iné 5 826,26 € 23.01.2025 24.01.2025 JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ Objednávka
Tlačiť