Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419*17019 | vodné, stočné | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 3 596,06 € | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 426*17020 | Autobus Hutár 38/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jozef Hutár | 33217432 | 170,00 € | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 108/2023-H | stavebný dozor | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | cm project, s.r.o. | 46818146 | 2 592,00 € | 24.07.2023 | 27.07.2023 | Ing. Zuzana Hýbelová | Objednávka | ||||
| 162/P*17007 | ovocie, zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 1 183,29 € | 21.07.2023 | 21.07.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 412*16999 | potraviny č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 114,65 € | 20.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| 413*17000 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 37,01 € | 20.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| 414*17001 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 25,41 € | 20.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| 415*17002 | potraviny č. obj. 133/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 99,00 € | 20.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| 416*17003 | potraviny č. obj. 134/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 82,08 € | 20.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| 410*16997 | potraviny č. obj. 161/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 188,68 € | 19.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 411*17005 | montáž vodného zdroja,servis závlah č.obj:31/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 246,00 € | 19.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| 161/P*16996 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 188,68 € | 18.07.2023 | 19.07.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka | ||||
| 107/2023-H | ročná kontrola hasiacich prístrojov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 600,00 € | 18.07.2023 | 25.07.2023 | Ing. Zuzana Hýbelová | Objednávka | ||||
| 1190/2023 | Zmluva o poskytovaní stravovania | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Spoločnosť pre zmysluplný život | 50540653 | 312,00 € | 18.07.2023 | 21.08.2023 | 31.08.2023 | 18.07.2023 | 60 | Zmluva | ||
| 406*16990 | potraviny č. obj. 159/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 457,30 € | 17.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| 407*16993 | ovocie, zelenina č. obj. 155/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 541,43 € | 17.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| 409*16998 | elektroinštalačné práce č.obj:26/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus SK s.r.o. | 51963213 | 1 167,12 € | 17.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| 395*16986 | vitrína posuvná 2x č.obj:28/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 655,20 € | 14.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 408*16995 | právne služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 294,05 € | 14.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 159/P*16991 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 457,30 € | 14.07.2023 | 17.07.2023 | Andrea Brestovanská | Objednávka |