Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14586
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96*15136 | Dodávka plynu 03/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
201*15147 | Dodávka plynu 04/2022, 05/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 230,68 € | 07.01.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
348*15377 | Dodávka plynu 06,07.2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 230,68 € | 07.01.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
394*15486 | Dodávka plynu 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
464*15640 | Dodávke plynu 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
528*15743 | dodávka plynu 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
596*15877 | Dodávka plynu 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
690*16041 | Dodávka plynu 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
891*14786 | Pek. výrobky, č. obj. 497/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 837,33 € | 05.01.2022 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
895*14797 | odvoz kuch. odpadu č. odp. 477/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tomáš Kriško | 41695721 | 80,40 € | 05.01.2022 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
4*14810 | Služby podľa SLA zmluvy I. Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 529,00 € | 05.01.2022 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
1/2022-H | Pranie a chemické čistenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO, spol. s.r.o. | 34120629 | 303,25 € | 05.01.2022 | 05.01.2022 | Anton Babka, TH úsek | Objednávka | ||||
10/P*14793 | Potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 262,72 € | 05.01.2022 | 07.01.2022 | Soňa Bötöšová | Objednávka | ||||
9/P*14791 | Potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 33,06 € | 04.01.2022 | 07.01.2022 | Objednávka | |||||
7/P*14787 | Ml. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 648,06 € | 04.01.2022 | 05.01.2022 | Soňa Bötöšová | Objednávka | ||||
890*14784 | Ml. výrobky č. obj. 506/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 166,23 € | 04.01.2022 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
2*14788 | Pripojenie do siete internet na rok 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 144,00 € | 04.01.2022 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
7*14792 | Potravina, č. obj. 9/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 33,06 € | 04.01.2022 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
892*14805 | Pranie a chemické čistenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO, spol. s.r.o. | 34120629 | 384,76 € | 04.01.2022 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
3*14809 | Dodávka elektrickej energie 01/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 9 199,00 € | 04.01.2022 | 10.01.2022 | Faktúra |