1154*9751 |
Faktúra za viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
149,03 € |
20.06.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1254/2017 |
Podpora software |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Tatrasoft Group sr.o. |
35710357 |
|
229,20 € |
04.07.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1344*9999 |
Faktúra za viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením a TV monitoring v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
476,30 € |
21.07.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1454*10167 |
Faktúra za čerpanie splaškov zo šachty pred vchodom C, opakované viacnásobné čistenie kanalizčaného potrubia vysokotlakovým zariadením a ručné čistenie kanalizačnej šachty v obekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-vchod. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
242,66 € |
16.08.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1614*10323 |
Faktúra za dodané služby - viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
681,66 € |
14.09.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1908/2017 |
Čistenie kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava v technickom suteréne v bloku A. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
404,05 € |
10.11.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2107/2017 |
Monitoring dažďových zvodov zo strechy Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, blok D - detský pavilón. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
323,35 € |
14.12.2017 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
42016031*5570 |
Faktúra (prijatá dňa 10.02.2016) za:
- obhliadku závady
- vyčistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením
V nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C Trnava, z dôvodu havárie a na základe cenovej ponuky z dň |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
242,06 € |
10.02.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
736/2016 |
čistenie kanalizačného potrubia |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
Kanal s.r.o. |
35710357 |
|
327,40 € |
28.04.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1879*7743 |
Faktúra z dôvodu havárie dňa 14.10.2016 za viacnásobné opakované čistenie potrubia a vysávanie splaškovej vody v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
313,44 € |
02.11.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1976/2016 |
Faktúra za TV monitoring kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
247,50 € |
21.11.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2112/2016 |
Paušálny poplatok |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
TatraSoft Group s.r.o. |
35710357 |
|
181,20 € |
05.12.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2172/2016 |
Faktúra za opravu kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
1 633,35 € |
13.12.2016 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
984 |
Faktúra (prijatá dňa 25.05.2015) z dôvodu havárie, za:
- demontáž a montáž a WC
- vyčistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením
V nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. bunka č. 207, na základe cenovej ponuky |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
99,62 € |
25.05.2015 |
|
|
|
JUDr.Vlastimil Očenáš ,riaditeľ |
|
Objednávka |
573*3795 |
Faktúra (prijatá dňa 26.03.2015) z dôvodu havárie, za vyčistenie kanlizácie vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 12.03.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
165,36 € |
26.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
468*3719 |
Faktúra (prijatá dňa 11.03.2015) z dôvodu havária, za vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 23.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
339,07 € |
11.03.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
273*3640 |
Faktúra (prijatá dňa 13.02.2015) z dôvodu havárie, za vyčistenie kanalizácie vysokotlakovým zariadením a čerpanie tuhých splaškov zo šachty v nami spravovanom objekte Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 05.02.2015 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
241,46 € |
13.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
225*3614 |
Faktúra (prijatá dňa 06.02.2015) na základe objednávky, za viacnásobné frézovanie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením, ručné čistenie šachty od tukových nánosov v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F-vch |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
165,12 € |
06.02.2015 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2252*3289 |
Faktúra (prijatá dňa 12.11.2014) za TV monitoring kanalizačného potrubia z dôvodu havarijného stavu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 03.11.2014 . |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel |
35710357 |
|
196,15 € |
12.11.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2066 - 2014 |
Objednávka na čistenie kanalizácie |
Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava |
17639760 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
35710357 |
|
490,08 € |
20.10.2014 |
|
|
|
|
|
Faktúra |