Faktúra č. F786/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: F786/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava STA
  • Dátum doručenia: 11.06.2024
  • Celková hodnota: 200,00 €
  • Identifikácia objednávky: O/188/24
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2024
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/188/24 Rozvody TV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén 30098050 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 200,00 € 04.06.2024 04.06.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
Tlačiť