Faktúra č. F/880/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Autofini s.r.o.
- IČO: 56105771
- Adresa: Haanova 46A,Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: F/880/25
- Popis fakturovaného plnenia: Akumulator
- Dátum doručenia: 24.06.2025
- Celková hodnota: 233,37 €
- Identifikácia objednávky: O/204/25
- Dátum zverejnenia: 26.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
O/204/25 | Akumulator | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Autofini s.r.o. | 56105771 | 233,37 € | 20.06.2025 | 24.06.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Objednávka |