Faktúra č. F/531/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
  • IČO: 17639760
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: F/531/24
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup, televízor 2ks
  • Dátum doručenia: 24.04.2024
  • Celková hodnota: 399,79 €
  • Identifikácia objednávky: O/126/24
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2024
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 0,00 € 09.04.2022 28.04.2022 27.04.2023 09.04.2022 47 Zmluva
O/126/24 Televízor - nákup 2 ks ZOS Hospodárska a Coburgova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Elektro Max 34424661 Iné 399,80 € 22.04.2024 24.04.2024 JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ Riaditeľ Objednávka
Tlačiť