Faktúra č. F/524/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava
- IČO: 17639760
Dodávateľ
- Názov: Milan Čeman
- IČO: 17702178
- Adresa: Kopánková ulica 1092/13, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: F/524/24
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za opravu systému vykurovania a výmenu vykurovacích telies a potrubia, v objekte Vančurova 1, Trnava.
- Dátum doručenia: 19.04.2024
- Celková hodnota: 8 330,00 €
- Identifikácia objednávky: O/105/24
- Dátum zverejnenia: 22.04.2024
- Poznámka: Uvedená suma je bez DPH.
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servis, technická kontrola a súvisiace služby pre motorové vozidlá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.04.2022 | 28.04.2022 | 27.04.2023 | 09.04.2022 | 47 | Zmluva | |||
O/105/24 | Objednávame opravu systému vykurovania a výmenu vykurovacích telies a potrubia, v objekte Vančurova 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 8 860,00 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka |